ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 12 января 1995 г. N 01-13/477
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Для контроля за ходом выполнения Программы развития региона,
целевого использования выделенных как непосредственно
региональному таможенному управлению, так и для централизованных
расходов на цели обеспечения развития таможенной системы
Российской Федерации, прошу ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представлять в Финансовое
управление отчет с данными, сгруппированными в таблицы 1 - 6. При
этом необходимо учесть:
1. В табл. 1 по срокам реализации группируются мероприятия по
созданию новых таможен, таможенных постов, региональных таможенных
лабораторий, региональных баз МТС, базовых таможен, реорганизации
таможенных постов в таможни и т.д.
Планируемые расходы на создание новых структур в соответствии
с Программой должны включать ориентировочные расходы на аренду и
содержание помещений, приобретение мебели, эксплуатации
автотранспорта и т.д., за исключением расходов на заработную плату
и гособеспечения (которые будут учтены в табл. 2).
В графе 7 указывается стадия выполнения Программы. Если
структурное подразделение уже создано, то указывается номер
приказа ГТК России. В графе 8 указываются расходы и кредиты,
открытые региональным таможенным управлением на цели организации и
функционирования вновь созданной структуры, источники
финансирования - целевые кредиты ГТК России, резерв денежных
средств региона, сокращение других расходов. В графе 9 указывается
дополнительная потребность в ассигнованиях, включающая уточненные
расчеты расходов. В графе 10 даются пояснения по невыполненным
мероприятиям, изменению Программы в соответствии с приказами ГТК
России и решениями Коллегии ГТК России.
2. В табл. 2 по срокам реализации группируются мероприятия,
требующие обеспечения штатной численности за счет
перераспределения или выделения дополнительной численности. В
планируемые затраты необходимо включить расходы на заработную
плату вводимой штатной численности, включая ФМП и ФСКМ в размере
75 процентов от планируемого фонда заработной платы.
3. В табл. 3 по срокам реализации группируются мероприятия
Программы, направленные на увеличение поступления денежных средств
в федеральный бюджет и бюджет таможенной системы. Ожидаемое и
фактическое увеличение поступлений в указанные бюджеты
показывается в российских рублях и долларах США без перевода их в
рубли. Иностранные валюты приводятся к долларам США по
соответствующим курсам на последний день квартала. В графе 11
указываются причины, по которым не выполнено мероприятие, и
ориентировочные потери в связи с этим.
4. В табл. 4 по срокам реализации, видам материально -
технических ресурсов (вычислительная и организационная техника,
средства связи, спецтехника, автотранспорт, вертолеты, катера и
т.д.) и в соответствии со статьями Перечня расходов по смете
таможенных учреждений группируются мероприятия по оснащению
таможенных органов необходимыми ресурсами. В графе 5 указывается
количество по видам материально-технических ресурсов, уточненное
планом централизованных поставок или другими нормативными
документами ГТК России, регламентирующими порядок обеспечения ими
таможенных учреждений. В графах 6 и 10 указываются плановые
расходы регионального таможенного управления на обеспечение
таможенных учреждений региона материально-техническими ресурсами
за счет средств, выделенных по смете на содержание таможен
региона, резерва денежных средств, экономии по другим статьям
расходов.
5. В табл. 5 по срокам реализации группируются мероприятия
Программы по капитальному строительству, капитальному ремонту,
приобретению таможенных объектов. В графе 7 указываются объемы
финансирования, утвержденные соответствующими приказами ГТК
России. В графе 8 указывается стадия выполнения мероприятия
(например, объект закончен строительством, но не поставлен на
баланс и т.д.).
6. В табл. 6 по срокам реализации группируются мероприятия
Программы, направленные на улучшение социально-бытовых условий,
условий отдыха и медицинского обслуживания работников таможенных
учреждений региона (строительство и долевое участие в
строительстве жилья, баз и домов отдыха, медицинских и социально -
культурных объектов и т.д.).
7. Рекомендации по заполнению граф, отражающих выполнение
Программы развития региона, для всех таблиц аналогичны п. 1
данного письма.
8. Плановые и отчетные данные представляются нарастающим
итогом с начала года, если иное не предусмотрено соответствующими
графами.
9. Отчет о выполнении Программы развития региона за 1994 год
необходимо представить в Финансовое управление до 20 января т.г.
Начальник
Финансового управления
ГТК России
А.Д.ЛИСТОПАД
Таблица N 1
I. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГИОНА
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 1995 ГОДА
----T------------T------------------------T------------------------------T----------¬
¦NN ¦Мероприятие,¦Планируется по Программе¦ Выполнение Программы ¦Примечание¦
¦п/п¦ программы ¦ на 199_ год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------T------T--------+------T------T------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦количес-¦ срок ¦планиру-¦коли- ¦стадия¦откры-¦дополни- ¦ ¦
¦ ¦ ¦тво соз-¦выпол-¦емые за-¦чество¦выпол-¦ тые ¦ тельн. ¦ ¦
¦ ¦ ¦даваемых¦нения ¦ траты ¦ соз- ¦нения ¦креди-¦потребн. ¦ ¦
¦ ¦ ¦структур¦ ¦ (млн. ¦данных¦(при- ¦ ты и ¦в ассигн.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦и соз-¦ каз ¦источ-¦ до за- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦давае-¦ ГТК ¦ ники ¦вершения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мых ¦ Рос- ¦финан-¦мероприя-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦струк-¦ сии) ¦сиров.¦ тия (по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тур ¦ ¦(млн. ¦кварта- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ лам до ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конца ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года) ¦ ¦
+---+------------+--------+------+--------+------+------+------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
L---+------------+--------+------+--------+------+------+------+---------+-----------
Таблица N 2
II. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ШТАТНОЙ
ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ______ 1995 ГОДА
----T------------T-------------------------T---------------------------T----------¬
¦NN ¦Мероприятие,¦Планируется по Программе ¦ Выполнение Программы ¦Примечание¦
¦п/п¦ программы ¦ на 199_ год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------T------T--------+---------T--------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦количест-¦ срок ¦планиру-¦количест-¦выделен-¦дополн. ¦ ¦
¦ ¦ ¦во штат- ¦выпол-¦ емые ¦во выде- ¦ ные ¦потреб- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ных ед., ¦нения ¦ затраты¦ ленных ¦кредиты,¦ность до¦ ¦
¦ ¦ ¦источник ¦ ¦(включая¦ штатных ¦источник¦ конца ¦ ¦
¦ ¦ ¦пополне- ¦ ¦ ФМП, ¦ единиц, ¦финанси-¦года по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ФСКМ) ¦источник ¦рования ¦ кварт.,¦ ¦
¦ ¦ ¦ штатов ¦ ¦ (млн. ¦формиро- ¦ (млн. ¦источник¦ ¦
¦ ¦ ¦ (чел.) ¦ ¦ руб.) ¦ вания ¦ руб.) ¦формиро-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числ. ¦ ¦ вания ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (чел.) ¦ ¦ числ. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (чел.) ¦ ¦
+---+------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L---+------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+-----------
Таблица N 3
III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ___________ 1995 Г.
----T-----------T----------------------------T---------------------------------T----------¬
¦NN ¦Мероприятие¦ Планируется по Программе ¦ Выполнение Программы ¦Примечание¦
¦п/п¦ ¦ на 199_ год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------T----------T----------+------T------------T-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ срок ¦объем до- ¦Объем до- ¦стадия¦обеспечено ¦ планируется ¦ ¦
¦ ¦ ¦выпол-¦полнитель-¦полнитель-¦выпол-¦ поступл. ¦ дополн. ¦ ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ных посту-¦ных посту-¦нения ¦дополнитель-¦ поступл. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ плений в ¦ плений в ¦меро- ¦ных средств ¦ до конца ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦федераль- ¦бюджет та-¦прия- ¦ в ¦ года в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет¦моженной ¦ тия +-----T------+-----T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в 1995 г. ¦системы в ¦ ¦феде-¦бюджет¦феде-¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦1995 году ¦ ¦раль-¦тамо- ¦раль-¦ тамо- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. / ¦ (млн. ¦ ¦ ный ¦женной¦ ный ¦женной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ руб. / ¦ ¦бюд- ¦систе-¦бюд- ¦систе- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ долл.) ¦ тыс. ¦ ¦ жет ¦ мы ¦ жет ¦ мы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долл.) ¦ +-----+------+-----+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. /¦ млн. руб. / ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. долл. ¦ тыс. долл. ¦ ¦
+---+-----------+------+----------+----------+------+-----T------+-----T-------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L---+-----------+------+----------+----------+------+-----+------+-----+-------+-----------
Таблица N 4
IV. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНА
СПЕЦИАЛЬНОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХНИКОЙ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ И
Т.Д. ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 1995 ГОДА
----T-------------T------------------------------T----------------------------------T----------¬
¦NN ¦ Укрупненный ¦ Планируется по Программе ¦ Выполнение Программы ¦Примечание¦
¦п/п¦ перечень ¦ на 199_ год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ спецтехн., +-------T------T-------T-------+------T--------T--------T---------+ ¦
¦ ¦материально -¦ общая ¦ срок ¦согла- ¦плани- ¦коли- ¦потреб- ¦ произ- ¦планируе-¦ ¦
¦ ¦ технических ¦потреб-¦выпол-¦совано ¦руемые ¦чество¦ ность ¦ водст- ¦ мые за- ¦ ¦
¦ ¦ ресурсов и ¦ность в¦нения ¦с пла- ¦затра- ¦посту-¦до кон- ¦ венные ¦траты до ¦ ¦
¦ ¦ т.д. ¦ соот- ¦меро- ¦ ном ¦ ты, ¦пившей¦ца года,¦затраты,¦конца го-¦ ¦
¦ ¦ ¦ветст- ¦прия- ¦центра-¦кроме ¦техни-¦источ- ¦ кроме ¦да, кроме¦ ¦
¦ ¦ ¦ вии с ¦ тия, ¦ ли- ¦центра-¦ ки ¦ ник ¦центра- ¦централи-¦ ¦
¦ ¦ ¦ Про- ¦источ-¦зован- ¦ ли- ¦ (ед.)¦обеспе- ¦ лизо- ¦зованных ¦ ¦
¦ ¦ ¦граммой¦ ник ¦ ных ¦зован- ¦ ¦ чения ¦ ванных ¦ (млн. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (ед.) ¦обес- ¦поста- ¦ ных ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пече- ¦вок на ¦поста- ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦1995 г.¦ вок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+------+-------+-------+------+--------+--------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L---+-------------+-------+------+-------+-------+------+--------+--------+---------+-----------
Таблица N 5
V. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,
ПРИОБРЕТЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПО СОСТОЯНИЮ
НА "__" __________ 1995 ГОДА
----T------------T-------------------------------------------T--------------------T------¬
¦NN ¦Мероприятие,¦ Планируется по Программе ¦Выполнение Программы¦Приме-¦
¦п/п¦ программы ¦ на 199_ год ¦ ¦чание ¦
¦ ¦ +------T------------------T--------T--------+-----T------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ срок ¦ объем вложений ¦ объем ¦ объем ¦ста- ¦откры-¦потреб-¦ ¦
¦ ¦ ¦завер-¦в ценах 1991 года ¦ кап. ¦ кап. ¦ дия ¦ ты ¦ность в¦ ¦
¦ ¦ ¦шения +---------T--------+вложений¦вложений¦ вы- ¦креди-¦креди- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ общий ¦ на 1995¦в ценах ¦в ценах ¦пол- ¦ ты, ¦тах до ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ год ¦1991 г. ¦1995 г. ¦нения¦источ-¦ конца ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ (млн. ¦в соот- ¦в соот- ¦ ¦ ник ¦ года, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ветствии¦ветствии¦ ¦финан-¦источ- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с Про- ¦с утв. ¦ ¦сиро- ¦ник фи-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граммой ¦планом ¦ ¦вания ¦нанси- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млрд. ¦ (млрд. ¦ ¦(млрд.¦рования¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ руб.) ¦ ¦ руб.)¦ (млрд.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦
+---+------------+------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L---+------------+------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+-------
Таблица N 6
VI. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
РАБОТНИКОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" _________ 1995 ГОДА
----T------------T--------------------------T-----------------------------T----------¬
¦NN ¦Мероприятие,¦ Планируется по Программе ¦ Выполнение Программы ¦Примечание¦
¦п/п¦ программы ¦ на 199_ год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------T--------T----------+--------T--------T-----------+ ¦
¦ ¦ ¦ Срок ¦Потреб- ¦Объемы ас-¦ Стадия ¦Открыты ¦Потребность¦ ¦
¦ ¦ ¦выпол-¦ность в ¦сигнований¦выполне-¦кредиты,¦в кредитах ¦ ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ассигно-¦в соответ-¦ ния ¦источник¦ до конца ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ваниях, ¦ ствии с ¦ ¦финанси-¦ года, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦источник¦ бюджетом ¦ ¦рования ¦ источник ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦финанси-¦таможенной¦ ¦ ¦финансиро- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦рования ¦системы на¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ 1995 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ (млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+--------+----------+--------+--------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L---+------------+------+--------+----------+--------+--------+-----------+-----------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|