МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 июня 2002 г. N 170
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАЗРАБОТКИ,
УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 14 июня 2001 г. N 800-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 27, ст. 2774) приказываю:
1. Утвердить Порядок согласования с федеральными органами
исполнительной власти мероприятий (объектов) программ
экономического и социального развития субъектов Российской
Федерации, имеющих федеральное значение и предлагаемых к
финансированию с использованием средств федерального бюджета
(Приложение 1).
2. Утвердить типовой макет программы экономического и
социального развития субъекта Российской Федерации (Приложение 2).
Рекомендовать субъектам Российской Федерации руководствоваться
типовым макетом при разработке региональных программ
экономического и социального развития.
3. Департаменту региональной экономики (Ушаков А.К.)
обеспечить регистрацию и учет программ экономического и
социального развития субъектов Российской Федерации, включающих
указанные мероприятия (объекты), и осуществлять координацию
деятельности соответствующих федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по их реализации.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра Циканова М.М.
Первый заместитель Министра
И.С.МАТЕРОВ
Приложение 1
к Приказу
Минэкономразвития России
от 17 июня 2002 г. N 170
ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ)
ПРОГРАММ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящий Порядок регламентирует вопросы согласования с
федеральными органами исполнительной власти мероприятий (объектов)
программ экономического и социального развития субъектов
Российской Федерации (далее - региональные программы), имеющих
федеральное значение и предлагаемых к финансированию с
использованием средств федерального бюджета.
I. Общие положения
Региональные программы представляют собой комплекс
мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и
осуществляемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации на долгосрочный период в соответствии с
типовым макетом программы социально - экономического развития
субъекта Российской Федерации (далее - типовой макет) и
обеспечивающих эффективное решение задач в области социально -
экономического развития субъектов Российской Федерации.
II. Согласование региональных программ
Региональная программа и перечень мероприятий (объектов),
имеющих федеральное значение и предлагаемых к финансированию с
использованием средств федерального бюджета на весь период
реализации программы, утвержденные высшим органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации представляются в Департамент
региональной экономики Минэкономразвития России.
Департамент региональной экономики Минэкономразвития России в
15-дневный срок рассматривает представленную региональную
программу и перечень мероприятий (объектов), имеющих федеральное
значение и предлагаемых к финансированию с использованием средств
федерального бюджета, на предмет соответствия типовому макету и в
случае несоответствия возвращает их государственному заказчику
региональной программы с конкретными замечаниями на доработку.
После принятия решения о соответствии региональной программы
типовому макету в 30-дневный срок государственным заказчиком
региональной программы проводится согласование:
в Департаменте региональной экономики, Департаменте
региональных программ, Департаменте федеральных целевых программ и
государственных инвестиций, Департаменте инвестиционной политики,
соответствующих отраслевых департаментах Минэкономразвития России
перечня мероприятий (объектов), имеющих федеральное значение и
предлагаемых к финансированию с использованием средств
федерального бюджета по федеральным целевым программам,
государственным заказчиком которых является Минэкономразвития
России;
в заинтересованных министерствах и ведомствах перечня объектов
и мероприятий, претендующих на финансирование за счет средств
федерального бюджета по федеральным целевым программам,
государственными заказчиками которых являются соответствующие
министерства и ведомства.
Приложение 2
к Приказу
Минэкономразвития России
от 17 июня 2002 г. N 170
ТИПОВОЙ МАКЕТ
ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Главное назначение типового макета программы экономического и
социального развития субъекта Российской Федерации (далее -
типовой макет) - обеспечение методологического единства
региональных программ и согласование их с государственной
стратегией экономического и социального развития.
Программы экономического и социального развития субъектов
Российской Федерации на долгосрочный период (далее - региональные
программы) разрабатываются и реализуются субъектами Российской
Федерации в соответствии с рекомендациями типового макета и
включают паспорт программы согласно Приложению 1 к типовому
макету.
Основной целью региональной программы является решение
ключевых социально - экономических проблем региона и повышение на
этой основе уровня жизни и обеспечения занятости населения
региона, развития производственного, трудового и интеллектуального
потенциала субъекта Российской Федерации.
Утверждение указанных программ осуществляется в соответствии с
пп. "г" п. 2 ст. 5 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от
6 октября 1999 г. N 184-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 42, ст. 5005), распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 июня 2001 г. N 800-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 27, ст. 2774).
Решение региональных проблем основывается на программно -
целевом методе с учетом основных направлений Программы социально -
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный
период, прогнозов социально - экономического развития Российской
Федерации и социально - экономического развития соответствующего
субъекта Российской Федерации, а также основных положений
Федеральной целевой программы "Сокращение различий в социально -
экономическом развитии регионов Российской Федерации" на 2002 -
2010 годы и до 2015 года, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г. N 717
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст.
4100).
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1. Социально - экономическое положение
и основные направления развития субъекта
Российской Федерации
1.1. Социально - экономическое положение субъекта Российской
Федерации
Характеристика социально - экономического положения региона
включает:
1. Общую информацию о регионе с данными о географическом
положении, особенностях природных условий, численности и
национальном составе населения, крупных населенных пунктах,
основных отраслях экономики, главных транспортных магистралях.
2. Анализ социально - экономического положения региона за
предшествующий трехлетний период по следующим направлениям:
- демографическая ситуация (рождаемость, смертность,
продолжительность жизни, состояние здоровья населения,
миграционное движение);
- социальная сфера (образование, здравоохранение, наука,
культура и т.д., занятость, уровень преступности);
- уровень жизни населения (среднедушевые доходы, заработная
плата, прожиточный минимум и потребительская корзина);
- финансы (бюджет и налоги, внебюджетные фонды, межбюджетные
отношения, финансовое положение предприятий);
- макроэкономика (объем и структура валового регионального
продукта);
- отраслевая структура экономики (промышленность, сельское
хозяйство, энергетика, транспорт, связь и информатизация и т.д.);
- внешнеэкономическая деятельность;
- инвестиции (факт, тенденции);
- торговля;
- жилищно - коммунальное хозяйство;
- состояние окружающей среды, природные ресурсы.
Анализ рекомендуется проводить с использованием таблиц 1.1 -
1.21 (Приложение 9 к типовому макету). Для объективной оценки
социально - экономического положения набор анализируемых
показателей целесообразно расширить, а их среднедушевые (удельные)
значения сравнивать с показателями регионов - соседей или
регионов, сходных с субъектом Российской Федерации по
специализации и типу хозяйства, а также с показателями по
федеральному округу и Российской Федерации в целом.
1.2. Основные проблемы социально - экономического развития
субъекта Российской Федерации
Анализ современного социально - экономического положения
субъекта Российской Федерации целесообразно завершить
количественной характеристикой основных проблем, решение которых и
составит основное содержание программы.
Перечень и характеристику проблем рекомендуется отражать в
форме таблицы 1.21, форма которой приведена в Приложении 9 к
настоящему типовому макету.
Особое внимание следует уделить институциональным и
структурным проблемам, социальной сфере, межрегиональным связям с
другими субъектами Российской Федерации. Для количественной
характеристики основных проблем применяются оценки обеспеченности
важнейшими ресурсами (финансовыми, трудовыми, топливно -
энергетическими и т.д.).
Выявление основных проблем развития создает объективную основу
для системного построения целей и задач программы и позволяет
распределить их по этапам программы.
1.3. Оценка действующих мер по улучшению социально -
экономического положения субъекта Российской Федерации
В данной части рассматриваются все действующие формы и методы
управления со стороны федеральных и региональных органов власти,
органов местного самоуправления на социально - экономическое
развитие субъекта и анализируется эффективность реализуемых мер
исходя из оценки динамики социально - экономического развития
региона.
По видам управления рассматриваются:
- действующие на территории субъекта Российской Федерации
федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления, распоряжения Правительства Российской
Федерации;
- договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и
полномочий, решения вышестоящих органов власти, уточняющие
полномочия субъекта Российской Федерации;
- законы, указы, постановления, распоряжения и другие
нормативные акты органов исполнительной и законодательной власти
субъекта Российской Федерации.
Кроме того, целесообразно осуществить оценку степени
воздействия реформ, осуществляемых на федеральном уровне, на
социально - экономическое развитие субъекта Российской Федерации.
Оценка действующих форм и методов управления может быть
сопоставлена с характеристикой основных проблем, определенных в п.
1.2.
В результате данной работы рекомендуется определить основные
направления реформирования нормативно - правовой базы субъекта
Российской Федерации.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Формируемые в данном разделе цели и задачи программы в целом
определяются положениями Программы социально - экономического
развития Российской Федерации на среднесрочный период, другими
программными и прогнозными документами Правительства Российской
Федерации, положениями основных направлений социально -
экономического развития субъекта Российской Федерации. Способ
достижения результатов целесообразно основывать на модельном
(экономико - математическом) программном эксперименте, который
позволит оценить необходимую величину затрат, необходимых для
достижения поставленных целей, а также вероятность получения
заданного результата <*>.
--------------------------------
<*> В качестве рекомендательной предлагается модель,
разработанная и используемая в Минэкономразвития России.
Основные направления региональной программы могут быть
ориентированы на долгосрочный период и направлены на улучшение
инвестиционного климата, создание благоприятных условий для
развития предпринимательства.
Для достижения указанных целей необходимо предусмотреть
реализацию взаимосвязанных мероприятий:
- по проведению институциональных преобразований;
- по совершенствованию региональной нормативно - правовой
базы;
- непосредственному финансированию за счет средств
федерального бюджета объектов социальной и инженерной
инфраструктуры.
Осуществление первых двух групп мероприятий в конечном итоге
может обеспечить:
- создание необходимых механизмов и условий для развития
предпринимательства;
- создание среды, обеспечивающей равную, добросовестную
конкуренцию;
- устранение барьеров входа на рынок.
Типовыми задачами для большинства программ могут быть:
1. Создание благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата путем проведения институциональных
преобразований:
- развитие финансовой инфрастуктуры, формирование
инвестопроводящей системы субъекта Российской Федерации (создание
региональных центров бизнес - проектирования, консалтинговых фирм,
страховых компаний, залоговых фондов);
- упрощение процедуры регистрации и лицензирования (принцип
одного окна);
- создание условий для развития малых и средних предприятий;
- развитие института банкротства;
- свободный оборот земли.
2. Нормативно - правовые преобразования:
- урегулирование специфики трудовых отношений;
- гарантии неизменности правовых условий и сроков действия
принятых законов;
- создание прозрачных и стабильных правил осуществления
экономической деятельности, стимулирующих развитие
предпринимательской инициативы;
- защита прав кредиторов, собственности, в том числе
интеллектуальной;
- выравнивание условий конкуренции и действенная
антимонопольная политика;
- дебюрократизация экономики, которая заключается в
упорядочении регулирующих, контрольно - ревизионных функций
государства, сокращении административного вмешательства в
предпринимательскую деятельность;
- повышение эффективности управления государственной
собственностью.
3. Формирование благоприятного социального климата для
деятельности и здорового образа жизни населения:
- осуществление комплекса мероприятий по упорядочиванию
миграционных процессов;
- развитие и техническое переоснащение объектов
здравоохранения, развитие службы охраны материнства и детства при
совершенствовании первичной медико - санитарной помощи
новорожденным и детям;
- проведение мероприятий по борьбе с социально опасными
заболеваниями (туберкулез, наркомания, др.);
- развитие материальной базы и техническое переоснащение
объектов образования, создание эффективной системы обучения в
школах работе с современными информационными технологиями;
- развитие и техническое переоснащение объектов культуры,
физкультуры и спорта;
- развитие сети домов - интернатов для престарелых и
инвалидов, детей - сирот;
- создание условий для переподготовки военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей.
4. Проведение мероприятий по оздоровлению экологии и
предупреждению чрезвычайных ситуаций:
- определение приоритетов эколого - ресурсной политики
субъекта;
- выявление и постоянный мониторинг зон кризисного состояния,
оценка регионального трансграничного переноса загрязняющих
веществ, оценка экологического состояния территории и негативных
факторов влияния на здоровье населения;
- кадастровая оценка экологического состояния территории и
природных ресурсов, определение конкретных параметров эколого -
ресурсной политики;
- стимулирование инвестиционной активности по снижению
негативной нагрузки на окружающую среду в субъекте Российской
Федерации, определение механизмов поддержки инвестиций и процедур
их применения;
- установление дифференцированных экологических нормативов
территории субъекта, нормативное закрепление кризисных
экологических зон, особо охраняемых территорий, зон повышенного
риска влияния факторов окружающей среды на здоровье населения;
- создание целевого бюджетного экологического фонда, участие в
деятельности системы страхования инвестиционных рисков,
стимулирование внедрения экологического менеджмента на
предприятиях;
- совершенствование системы особо охраняемых территорий
регионального значение в целях сохранения природных ландшафтов и
рекреации, развитие бизнеса отдыха и развлечений;
- создание эффективного механизма гарантий государству
возмещения вреда окружающей среде при экологических
правонарушениях и чрезвычайных ситуациях через страхование
ответственности.
5. Реформирование промышленности для повышения ее
диверсифицированности:
- устранение чрезмерной монопрофильности субъектов Российской
Федерации;
- техническое перевооружение и модернизация предприятий,
внедрение современных технологий по глубокой переработке сырья;
6. Развитие отраслей, ориентированных на обеспечение
эффективного функционирования агропромышленного комплекса
(сельхозмашиностроение, производство оборудования для переработки,
транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции и др.) и
глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, в целях
производства товаров, конкурентоспособных на мировых и
межрегиональных рынках.
7. Развитие транспортной инфраструктуры как основного
связующего звена в межрегиональных связях.
8. Развитие инфраструктуры связи, доступа к современным
информационным технологиям.
9. Обеспечение бесперебойной работы жилищно - коммунального
хозяйства:
- внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий;
- повышение эффективности работы систем жизнеобеспечения;
- предотвращение возможных аварий экологического, техногенного
характера.
10. Развитие приграничных и межрегиональных связей регионов и
их интегрирование в российскую и мировую экономику, науку,
культуру.
Реализацию программы целесообразно осуществлять поэтапно, при
этом этапы реализации программы определяются местными условиями
региона, поставленными целями и задачами, характером выполнения
мероприятий программы.
3. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий является совокупностью
институциональных и правовых преобразований, конкретных
инвестиционных проектов и некоммерческих (социальных,
экологических, других) мероприятий (таблицы 3.1 - 3.13 Приложения
10 к типовому макету), выполнение которых обеспечивает
осуществление программы в целом.
Все программные мероприятия рекомендуется сгруппировать в
соответствии с целями программы, определенными на основе
модельного (экономико - математического) программного эксперимента
и направленными на развитие субъекта Российской Федерации.
Каждое мероприятие характеризуется:
- целью;
- конкретным планом действий по достижению заданной цели;
- планируемым физическим объемом производства (для
инвестиционных проектов);
- объемом и источниками финансирования;
- показателями эффективности: значением чистой прибыли,
платежей в бюджеты всех уровней, сроком окупаемости, числом новых
рабочих мест (для инвестиционных проектов);
- результатами реализации с точки зрения обеспечения
потребностей населения, улучшения межрегиональных связей,
экспортно - импортной составляющей и т.д.
К программным мероприятиям можно отнести деятельность,
направленную на организацию финансовых институтов в экономике и
социальной сфере, развитие рынка товаров и услуг и др.
Эффективность их реализации следует оценивать по степени их
влияния на процессы в экономике и социальной сфере.
Перечень программных мероприятий с содержанием и результатами
их реализации приводится в Приложении 3 "Программные мероприятия"
к типовому макету. Показатели эффективности - в Приложении 4
"Эффективность программных мероприятий" к типовому макету.
Значения объемов и источников финансирования с разбивкой по годам
реализации - в Приложении 5 "Объемы и источники финансирования" к
типовому макету.
4. Механизм реализации программы
В главе содержится описание организационных, экономических и
правовых механизмов, необходимых для полноценной реализации
программы.
Целесообразно отметить базовый принцип, определяющий
построение механизма реализации программы - принцип "баланса
интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов
предприятий и организаций различных форм собственности, субъектов
управления различного иерархического уровня, участвующих в
реализации программы.
Выступая как субъект хозяйственных отношений, региональные
органы управления обеспечивают свои интересы и одновременно
создают условия для эффективного функционирования предприятий,
улучшения инвестиционного климата региона. Деятельность органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по реализации
программы заключается не в прямом участии в работе отдельных
предприятий (что нарушает принцип равных конкурентных условий), а
в создании благоприятных условий для их деятельности: свобода и
доступность экономической инициативы; добросовестная конкуренция;
снижение барьеров входа на товарные рынки.
Важно в рамках механизма реализации программы предусмотреть
формирование инвестопроводящих систем субъекта Российской
Федерации:
- региональных центров бизнес - проектирования, совместно с
сетью консалтинговых фирм (отделений);
- институтов аккумулирования инвестиционных ресурсов на уровне
региона - страховых компаний, залоговых и страховых фондов;
- региональной системы предоставления информации о состоянии и
динамике рынка ценных бумаг (рейтинговых агентств).
Другой составляющей механизма реализации программы является
изменение нормативно - законодательной базы (Приложение 6 к
типовому макету). Рекомендуется принятие региональных законов об
инвестиционной деятельности, концессионной деятельности, залоговом
фонде, локальных зонах экономического благоприятствования и ряда
других, направленных на создание благоприятного режима привлечения
инвестиций.
В соответствии с поставленными целями программы возможно
финансирование конкретных проектов за счет средств федерального
бюджета в рамках перечня федеральных целевых программ,
финансируемых с 2002 года, в том числе по Программе "Сокращение
различий в социально - экономическом развитии регионов Российской
Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст. 4100).
Ежегодно проводимый мониторинг и оценка эффективности
реализации нормативно - правовых, институциональных преобразований
субъекта Российской Федерации будут являться одним из критериев
при рассмотрении вопроса о финансировании за счет средств
федерального бюджета программных мероприятий на очередной
финансовый год.
5. Ресурсное обеспечение программы
В данном разделе определяется общий объем финансирования
программы с указанием всех возможных источников финансирования,
источники их формирования, финансовые механизмы (институты),
направления и виды расходования средств (безвозмездные субсидии,
кредиты, гарантии, дотирование процентных ставок по кредитам
коммерческих банков, страхование и др.), сроки их выделения.
Поскольку наиболее характерными для программного подхода
являются расходы на капитальные вложения и НИОКР, для анализа
программы рекомендуем представить конкретное соотношение
капитальных вложений, НИОКР и прочих текущих расходов в
соответствии с таблицей 5.1 (Приложение 11 к типовому макету).
Распределение объема финансирования программных мероприятий по
источникам и годам реализации программы представляется в виде
таблицы 5.2 (Приложение 11 к типовому макету).
В качестве финансовых источников могут быть:
- средства федерального бюджета;
- средства бюджета субъекта Российской Федерации, а также
бюджетов муниципальных образований, в него входящих;
- собственные источники финансирования заявителя проекта. В
качестве данного источника могут выступать: нераспределенная
прибыль, амортизация, акционерный капитал, работы, выполненные
собственными силами в рамках реализации проекта; имущество, не
стоящее на балансе заявителя проекта;
- средства Российского Банка Развития, российских и
иностранных кредитных учреждений, привлекаемые под гарантии
Правительства Российской Федерации, а также субгарантии бюджета
региона;
- другие внебюджетные источники финансирования.
Обязательными источниками финансирования из вышеперечисленных
выступают средства регионального бюджета, а также внебюджетные
источники.
Мероприятия программы, претендующие на финансируемые за счет
средств федерального бюджета, отражаются в Приложении 7 к типовому
макету - "Мероприятия, предлагаемые для финансирования за счет
средств федерального бюджета", форма которого аналогична форме
Приложения 5 к типовому макету "Объемы и источники
финансирования".
Для анализа объемов и источников финансирования во временном и
отраслевом разрезе необходимо предоставление программных
мероприятий, сгруппированных по разделам программы в соответствии
с графиком их выполнения (таблица 5.3, Приложение 11 к типовому
макету).
На первом этапе реализации программы следует сосредоточить
основное внимание на финансировании мер преодоления кризисных
явлений и институциональных преобразований. Предполагаем, что
формированию инвестопроводящей системы субъекта Российской
Федерации (залоговые и страховые фонды, страховые компании,
консалтинговые и юридические фирмы, лизинговые, трастовые и
перестраховочные компании и др.) может способствовать применение
современных инвестиционных механизмов, обеспечивать ресурсами
выполнение последующих программных мероприятий.
6. Оценка эффективности, социально - экономических
и экологических последствий от реализации программы
В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а
также по окончании каждого из этапов реализации программы могут
быть представлены качественные, а также количественные результаты
ее выполнения.
В качестве основных индикаторов изменения социально -
экономического положения региона в результате реализации
программных мероприятий рекомендуем использовать следующие
показатели.
1. Увеличение величины валового регионального продукта.
2. Увеличение числа созданных и количество сохраненных рабочих
мест, в целом и в отраслевом разрезе.
3. Повышение инвестиционной привлекательности региона.
4. Увеличение количества малых и средних предприятий и их доли
в ВРП.
5. Изменение показателя бюджетной обеспеченности субъекта
Российской Федерации в динамике.
6. Увеличение объема промышленного производства в отраслевом
разрезе.
7. Увеличение бюджетной эффективности в целом и по уровням
бюджетной системы.
Для этого могут быть использованы формы таблиц к главе 6
(Приложение 12 к типовому макету).
Целесообразно оценить влияние реализуемых в рамках
региональной программы проектов и мероприятий на экологическую
обстановку в регионе.
Все проекты программы могут содержать специальные
экологические мероприятия, реализация которых способна удержать
уровень антропогенного воздействия от развития промышленных
производств в пределах допустимого.
7. Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации
Формы и методы управления реализацией региональной программы
определяются государственным заказчиком программы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы
осуществляет государственный заказчик программы.
Рекомендуется предусмотреть механизм взаимодействия с
полномочным представителем Президента Российской Федерации в
соответствующем федеральном округе и представителями
соответствующих межрегиональных ассоциаций экономического
взаимодействия.
К основным функциям государственного заказчика программы могут
быть отнесены:
- подготовка проекта программы, его согласование с
заинтересованными органами власти региона и федеральными органами
исполнительной власти в установленном порядке, представление на
утверждение уполномоченным органам государственной власти региона;
- координация исполнения программных мероприятий, включая
мониторинг их реализации, оценка результативности, содействие
решению спорных (конфликтных) ситуаций;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий,
обеспечивающих институциональные и структурные преобразования,
формирование финансовых и инновационных институтов, а также работ
в области региональной кооперации и реализации мероприятий
федеральных целевых программ на территории региона;
- подготовка отчетов о реализации программы, внесение
предложений в органы государственной власти субъекта Российской
Федерации и федеральные органы исполнительной власти по
корректировке программы.
Государственный заказчик, вправе создать дирекцию из
представителей органов государственной власти региона и
исполнителей ведущих мероприятий программы. Дирекция программы
может создаваться как с образованием юридического лица, так и без
образования юридического лица. Дирекция региональной программы
действует на основании положения о ней, утверждаемого
государственным заказчиком программы.
Приложение 1
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Паспорт программы содержит краткие сведения о программе,
включая ее основные параметры, по следующей форме:
Наименование программы _________________________________________
Основание для
разработки программы _________________________________________
(наименование, номер и дата
нормативного акта)
Государственный
заказчик программы _________________________________________
Основные разработчики
программы _________________________________________
Основная цель программы _________________________________________
Основные задачи
программы _________________________________________
Сроки и этапы
реализации программы _________________________________________
Перечень подпрограмм
и основных мероприятий _________________________________________
Исполнители подпрограмм
и основных мероприятий _________________________________________
Объемы и источники
финансирования программы _________________________________________
Система организации
контроля за исполнением
программы _________________________________________
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы _________________________________________
Приложение 2
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
----------------
|Цели программы|
L------T--------
|
\ /
------------------
--------------->|Задачи программы|<-------------------------------
| L-------T--------- |
| | |
| \ / |
| ------------------- |
| |Институциональные| |
| ----------->| преобразования |<--------------------------- |
| | L------------------ | |
| | | |
| | \ / |
--------+--+------- --------+-------
|Совершенствование| | |
|нормативно - пра-|<-------------------------------------------->|Финансирование|
|вовой базы | | |
L----T-----T------- L-T------T----T-
| L------------------------ | L----L-------------
| | ---- | |
-----+------- ------+------ ------+------- ----+------ -----+------
|Федеральные| |Нормативные| | Средства | |Средства | |Внебюджет-|
|нормативные| |правовые | |федерального| |бюджетов | |ные сред- |
|правовые | |акты орга- | | бюджета | |субъекта | |ства |
|акты | |нов власти | | | |Федерации| | |
| | |субъекта | | | |и муници-| | |
| | |Федерации | | | |палитетов| | |
L--T---T--T-- L-T----T--T-- L------------- L---------- L-T-T-T--T--
| | L------ ------ | L----------- -------------------- | | |
| L------ | ------+---- | -------+----- | ---------- | L--------
---+---------| | | Законы | | |Решения ад-| ------+------ ----+---- -----+----- ----+---
|Федеральные|| | |субъекта | | |министрации| |Собственные| |Кредиты| |Средства | |Прочие|
| законы || | |Федерации| | |субъекта | | средства | |коммер-| |россий- | | |
L------------| | L---------- | |Федерации | |предприятий| |ческих | |ских ак- | | |
------ | | L------------ | | |органи-| |ционерных| | |
-----+------ | --+------------ | | |заций | |обществ | | |
| Указы | | |Постановления| L------------ L-------- L---------- L-------
|Президента| | |и указы главы|
|Российской| | |администрации|
|Федерации | | |субъекта Фе- |
L----------- | |дерации |
| L--------------
----------------+---------------
| Постановления и распоряжения |
| Правительства Российской |
|Федерации, решения министерств|
| и ведомств |
L-------------------------------
Приложение 3
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
-----T------------------------T------T-----------T----------------
| N |Наименование мероприятия|Сроки |Содержание | Ожидаемые |
| | |выпол-|мероприятия| результаты |
| | |нения | | |
+----+------------------------+------+-----------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+------------------------+------+-----------+---------------+
|1 | | | | |
+----+------------------------+------+-----------+---------------+
|2 | | | | |
+----+------------------------+------+-----------+---------------+
|... | | | | |
L----+------------------------+------+-----------+----------------
Приложение 4
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
----T------T-----T-----------T------------------T-------T---------
| N |Наиме-|Срок |Число рабо-| Платежи в бюджет |Прибыль|Социаль-|
| |нова- |оку- |чих мест | (млн. рублей | (млн. |ный эф- |
| |ние |пае- |(человек) | в год) |рублей |фект |
| |меро- |мости+-----T-----+-----T-------T----+в год) |(млн. |
| |прия- |(ме- |всего|в том|феде-|регио- |все-| |рублей в|
| |тия |ся- | |числе|раль-|нальный|го | |год) |
| | |цев) | |новых|ный | | | | |
+---+------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+---+------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-------+--------+
|1 | | | | | | | | | |
+---+------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-------+--------+
|2 | | | | | | | | | |
+---+------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-------+--------+
|...| | | | | | | | | |
+---+------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-------+--------+
|Итого по | | | | | | | | |
|программе | | | | | | | | |
L----------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-------+---------
Приложение 5
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
----T---------T----T-----------------------------------------------T-----T------
| N |Наимено- |Объ-| В том числе |Га- |Га- |
| |вание ме-|ем +-----T-----T-----T-----T------T----T------T----+ран- |ран- |
| |роприятия|фи- |феде-|сред-|бюд- |муни-|соб- |кре-|ино- |дру-|тии |тии |
| | |нан-|раль-|ства |жет |ци- |ствен-|диты|стран-|гие |Пра- |адми-|
| | |си- |ный |Рос- |субъ-|паль-|ные |ком-|ные |ис- |ви- |ни- |
| | |ро- |бюд- |сий- |екта |ные |сред- |мер-|креди-|точ-|тель-|стра-|
| | |ва- |жет -|ского|РФ |бюд- |ства |чес-|ты |ни- |ства |ции |
| | |ния |без- |Банка| |жеты |пред- |ких |<**> |ки |РФ |субъ-|
| | |- |воз- |Раз- | | |прия- |бан-| |фи- |<***>|екта |
| | |все-|врат-|вития| | |тия |ков | |нан-| |РФ |
| | |го |ная | | | | | | |си- | |<***>|
| | | |осно-| | | | | | |ро- | | |
| | | |ва | | | | | | |ва- | | |
| | | |<*> | | | | | | |ния | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |ИТОГО | | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |1 год | | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |2 год | | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |3 год | | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |последу- | | | | | | | | | | | |
| |ющие годы| | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
|1 | | | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |1 год | | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |2 год | | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |3 год | | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |последу- | | | | | | | | | | | |
| |ющие годы| | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
|2 | | | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |1 год | | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |2 год | | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |3 год | | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |последу- | | | | | | | | | | | |
| |ющие годы| | | | | | | | | | | |
+---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
|...| | | | | | | | | | | | |
L---+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+------
--------------------------------
<*> Только для проектов, претендующих на поддержку из
федерального бюджета, а также для объектов, входящих в
утвержденные ФЦП.
<**> Предоставляются под гарантии Правительства Российской
Федерации по отдельным решениям.
<***> Средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства
Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта
Российской Федерации", в сумме средств не учитываются.
Приложение 6
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ БАЗЫ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
--T----------------------T-----------T---------T-----T------------
|N| На что направлено |Содержание | Вид |Сроки|Исполнитель|
| | |мероприятия|документа| | |
+-+----------------------+-----------+---------+-----+-----------+
|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-+----------------------+-----------+---------+-----+-----------+
| |Стимулирование | | | | |
| |предпринимательской | | | | |
| |деятельности, развитие| | | | |
| |малого и среднего | | | | |
| |бизнеса | | | | |
+-+----------------------+-----------+---------+-----+-----------+
| |Дебюрократизацию | | | | |
| |экономики | | | | |
+-+----------------------+-----------+---------+-----+-----------+
| |Действенные меры | | | | |
| |по антимонопольной | | | | |
| |политике | | | | |
+-+----------------------+-----------+---------+-----+-----------+
| |Формирование | | | | |
| |инвестопроводящей | | | | |
| |системы | | | | |
+-+----------------------+-----------+---------+-----+-----------+
| |Защиту прав | | | | |
| |собственности, прав | | | | |
| |кредиторов | | | | |
+-+----------------------+-----------+---------+-----+-----------+
| |Развитие приграничных | | | | |
| |и межрегиональных | | | | |
| |связей субъектов | | | | |
+-+----------------------+-----------+---------+-----+-----------+
| |Упорядочение | | | | |
| |миграционных процессов| | | | |
+-+----------------------+-----------+---------+-----+-----------+
| |Формирование | | | | |
| |благоприятного | | | | |
| |социального климата | | | | |
+-+----------------------+-----------+---------+-----+-----------+
| |Обеспечение | | | | |
| |бесперебойной работы | | | | |
| |жилищно - | | | | |
| |коммунального | | | | |
| |комплекса | | | | |
+-+----------------------+-----------+---------+-----+-----------+
| |Охрану окружающей | | | | |
| |среды, оздоровление | | | | |
| |экологической | | | | |
| |обстановки | | | | |
+-+----------------------+-----------+---------+-----+-----------+
| |Прочие | | | | |
L-+----------------------+-----------+---------+-----+------------
Приложение 7
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
--T---------T----T-----------------------------------------------T-----T------
|N|Наимено- |Объ-| В том числе |Га- |Га- |
| |вание ме-|ем +-----T-----T-----T-----T------T----T------T----+ран- |ран- |
| |роприятия|фи- |феде-|сред-|бюд- |муни-|соб- |кре-|ино- |дру-|тии |тии |
| | |нан-|раль-|ства |жет |ци- |ствен-|диты|стран-|гие |Пра- |адми-|
| | |си- |ный |Рос- |субъ-|паль-|ные |ком-|ные |ис- |ви- |ни- |
| | |ро- |бюд- |сий- |екта |ные |сред- |мер-|креди-|точ-|тель-|стра-|
| | |ва- |жет -|ского|РФ |бюд- |ства |чес-|ты |ни- |ства |ции |
| | |ния |без- |Банка| |жеты |пред- |ких |<**> |ки |РФ |субъ-|
| | |- |воз- |Раз- | | |прия- |бан-| |фи- |<***>|екта |
| | |все-|врат-|вития| | |тия |ков | |нан-| |РФ |
| | |го |ная | | | | | | |си- | |<***>|
| | | |осно-| | | | | | |ро- | | |
| | | |ва | | | | | | |ва- | | |
| | | |<*> | | | | | | |ния | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |ИТОГО | | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |1 год | | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |2 год | | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |3 год | | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |последу- | | | | | | | | | | | |
| |ющие годы| | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
|1| | | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |1 год | | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |2 год | | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |3 год | | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |последу- | | | | | | | | | | | |
| |ющие годы| | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
|2| | | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |1 год | | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |2 год | | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |3 год | | | | | | | | | | | |
+-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+-----+
| |последу- | | | | | | | | | | | |
| |ющие годы| | | | | | | | | | | |
L-+---------+----+-----+-----+-----+-----+------+----+------+----+-----+------
--------------------------------
<*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов
федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной
программы исходя из возможностей федерального бюджета.
<**> Предоставляются под гарантии Правительства Российской
Федерации по отдельным решениям.
<***> Средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства
Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта
Российской Федерации", в сумме средств не учитываются.
Приложение 8
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 1998 - 200_ ГГ.
Таблица 1
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛОМ
---------------------------------T-------T-------T-------T--------
| |1998 г.|1999 г.|2000 г.| ... |
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Дотации | | | | |
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Субвенции | | | | |
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Субсидии | | | | |
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Бюджетный кредит | | | | |
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Средства, полученные по взаимным| | | | |
|расчетам, в том числе | | | | |
|компенсация дополнительных | | | | |
|расходов, возникших в результате| | | | |
|решений, принятых органами | | | | |
|государственной власти | | | | |
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Трансферты | | | | |
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Прочие безвозмездные | | | | |
|перечисления | | | | |
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Всего | | | | |
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Задолженность перед федеральным | | | | |
|бюджетом за ранее | | | | |
|предоставленные кредиты | | | | |
|и гарантии, выданные | | | | |
|международным финансовым | | | | |
|организациям | | | | |
L--------------------------------+-------+-------+-------+--------
Таблица 2
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ
ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
----T------T--------T--------T------------------------------------
| N |Наиме-|N и дата|Срок ре-|Объем финансовых средств из феде- |
|п/п|нова- |выпуска |ализации|рального бюджета |
| |ние |докумен-|програм-+-----------T-----------T-----------+---------
| |прог- |та по |мы | 1998 год | 1999 год | 2000 год | ... |
| |раммы |утверж- | +---T---T---+---T---T---+---T---T---+---------
| | |дению | |ли-|вы-|ос-|ли-|вы-|ос-|ли-|вы-|ос-|
| | |програм-| |мит|де-|во-|мит|де-|во-|мит|де-|во-|
| | |мы | | |ле-|ено| |ле-|ено| |ле-|ено|
| | | | | |но | | |но | | |но | |
+---+------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
L---+------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+----
Приложение 9
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ТАБЛИЦЫ <*> К ГЛАВЕ 1
--------------------------------
<*> Цены в таблицах - года утверждения программы.
Таблица 1.1
ОБЪЕМ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
В МЛН. РУБЛЕЙ
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Валовой региональный продукт | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Валовой региональный продукт | | | | |
|на душу населения | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.2
СТРУКТУРА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА,
% К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВРП
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Валовой региональный продукт - | | | | |
|всего | 100 | 100 | 100 | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| производство товаров | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| производство услуг | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.3
ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Продукция промышленности - | | | | |
|всего | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| электроэнергетика | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| топливная | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| черная металлургия | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| цветная металлургия | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| химическая и нефтехимическая | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| машиностроение | | | | |
| и металлообработка | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| лесная, деревообр. | | | | |
| и целлюлозно - бумажная | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| стройматериалов | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| стекольная и фарфорово - | | | | |
| фаянсовая | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| легкая | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| пищевая | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| мукомольно - крупяная | | | | |
| и комбикормовая | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.4
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
% К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Продукция промышленности - | | | | |
|всего | 100 | 100 | 100 | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| электроэнергетика | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| топливная | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| черная металлургия | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| цветная металлургия | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| химическая и нефтехимическая | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| машиностроение | | | | |
| и металлообработка | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| лесная, деревообр. | | | | |
| и целлюлозно - бумажная | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| стройматериалов | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| стекольная и фарфорово - | | | | |
| фаянсовая | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| легкая | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| пищевая | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| мукомольно - крупяная | | | | |
| и комбикормовая | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.5
ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ <*>
--------------------------------
<*> Заполняется отдельно по каждой из отраслей, доля которой в
структуре промышленного производства составляет не менее 5%.
------------------------------T----------T----T----T----T---------
| |Ед. измер.|1998|1999|2000| ... |
+-----------------------------+----------+----+----+----+--------+
| продукт 1 | | | | | |
+-----------------------------+----------+----+----+----+--------+
| продукт 2 | | | | | |
+-----------------------------+----------+----+----+----+--------+
| ... | | | | | |
+-----------------------------+----------+----+----+----+--------+
| продукт n <*> | | | | | |
L-----------------------------+----------+----+----+----+---------
--------------------------------
<*> Указываются основные виды продукции, производящиеся данной
отраслью на территории региона.
Таблица 1.6
ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ),
% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Продукция сельского хозяйства -| | | | |
|всего | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| растениеводство | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| животноводство | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Продукция сельского хозяйства | | | | |
|на душу населения | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.7
ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ)
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ <*>
--------------------------------
<*> Заполняется отдельно по растениеводству и животноводству.
------------------------------T----------T----T----T----T---------
| |Ед. измер.|1998|1999|2000| ... |
+-----------------------------+----------+----+----+----+--------+
| продукт 1 | | | | | |
+-----------------------------+----------+----+----+----+--------+
| продукт 2 | | | | | |
+-----------------------------+----------+----+----+----+--------+
| ... | | | | | |
+-----------------------------+----------+----+----+----+--------+
| продукт m <*> | | | | | |
L-----------------------------+----------+----+----+----+---------
--------------------------------
<*> Указываются основные виды продукции растениеводства и
животноводства, производящиеся на территории региона.
Таблица 1.8
ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Перевезено грузов - всего, | | | | |
|тыс. тонн | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| железнодорожный | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| автомобильный | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| трубопроводный | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| водный | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| воздушный | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Перевезено пассажиров - всего, | | | | |
|тыс. человек | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| железнодорожный | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| автобусный | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| таксомоторный | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| трамвайный | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| троллейбусный | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| водный | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| воздушный | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.9
ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В МЛН. ДОЛЛАРОВ США
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Экспорт товаров - всего | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| со странами СНГ | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| со странами вне СНГ | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Экспорт товаров на душу | | | | |
|населения | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Импорт товаров - всего | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| со странами СНГ | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| со странами вне СНГ | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Импорт товаров на душу | | | | |
|населения | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.10
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Инвестиции в капитальное | | | | |
|строительство в млн. рублей | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Инвестиции в капитальное | | | | |
|строительство на душу | | | | |
|населения в млн. рублей | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Индексы инвестиций | | | | |
|в капитальное строительство, | | | | |
|в сопоставимых ценах, | | | | |
|% к предыдущему году | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Ввод в действие общей площади | | | | |
|жилых домов, тыс. кв. м | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.11
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ)
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Оборот розничной торговли | | | | |
|в млн. рублей | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Оборот розничной торговли на | | | | |
|душу населения в млн. рублей | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Индексы оборота розничной | | | | |
|торговли, в сопоставимых ценах,| | | | |
|% к предыдущему году | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.12
ИНДЕКСЫ ЦЕН (ТАРИФОВ)
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Индекс потребительских цен | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| на продовольственные товары | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| на непродовольственные товары | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Индекс цен производителей | | | | |
|промышленной продукции | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Индекс цен производителей | | | | |
|на реализованную | | | | |
|сельскохозяйственную продукцию | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Индекс цен на строительно - | | | | |
|монтажные работы | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Индекс тарифов на грузовые | | | | |
|перевозки | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.13
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Численность экономически | | | | |
|активного населения, тыс. | | | | |
|человек | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|из них: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| занято в экономике | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| безработные | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Численность официально | | | | |
|зарегистр. безработных, | | | | |
|тыс. человек | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Уровень общей безработицы, % | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Уровень зарегистрированной | | | | |
|безработицы, % | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.14
СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ,
% К ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Занято в экономике, всего | 100 | 100 | 100 | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| промышленность | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| сельское хозяйство | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| строительство | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| транспорт и связь | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| торговля и общественное | | | | |
| питание | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| ЖКХ | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| здравоохранение и физическая | | | | |
| культура | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| образование, культура | | | | |
| и искусство | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| прочие отрасли | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.15
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Среднедушевые денежные доходы | | | | |
|в месяц, рублей | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Реальные денежные доходы, | | | | |
|% к предыдущему году | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Среднемесячная номинальная | | | | |
|начисленная заработная плата, | | | | |
|рублей | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе по отраслям | | | | |
|экономики: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| промышленность | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| сельское хозяйство | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| строительство | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| транспорт и связь | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| торговля и общественное | | | | |
| питание | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| ЖКХ | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| здравоохранение и физическая | | | | |
| культура | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| образование, культура | | | | |
| и искусство | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Реальная начисленная заработная| | | | |
|плата, % к предыдущему году | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Средний размер назначенных | | | | |
|месячных пенсий, рублей | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Реальный размер начисленной | | | | |
|пенсии, % к предыдущему году | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Прожиточный минимум, рублей | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Потребительская корзина | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.16
ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Численность постоянного | | | | |
|населения, тыс. человек | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Родившихся, тыс. человек | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Умерших, тыс. человек | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Младенческая смертность, | | | | |
|на 1000 родившихся | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Естественный прирост, | | | | |
|тыс. человек | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Коэффициент естественного | | | | |
|прироста, человек на 1 тыс. | | | | |
|населения | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Коэффициент миграционного | | | | |
|прироста, человек на 1 тыс. | | | | |
|населения | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Продолжительность жизни | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.17
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Количество малых предприятий, | | | | |
|всего | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|В т.ч. по отраслям | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Объем продукции малых | | | | |
|предприятий, всего | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|В т.ч. по отраслям | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Численность занятых на малых | | | | |
|предприятиях | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Объем продукции малых | | | | |
|предприятий в ВРП, % | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Доля занятых на малых | | | | |
|предприятиях в % от общей | | | | |
|численности занятых | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Объем инвестиций в предприятия | | | | |
|малого бизнеса, всего | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|В т.ч. по отраслям | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.18
ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В МЛН. РУБЛЕЙ
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Собственные доходы бюджета | | | | |
|субъекта РФ | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Средства, полученные в рамках | | | | |
|межбюджетных отношений | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Итого доходы бюджета субъекта | | | | |
|РФ | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Расходы | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Справочно доходы целевых фондов| | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.19
СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, % К ИТОГУ
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Доходы | 100 | 100 | 100 | 100 |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Налоговые, из них: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|НДС | | | | |
|Налог на прибыль | | | | |
|Подоходный налог | | | | |
|Акцизы | | | | |
|Платежи за пользование | | | | |
|природными ресурсами | | | | |
|Арендная плата за земли | | | | |
|Налог с продаж | | | | |
|Налоги на имущество | | | | |
|Налоги на внешнюю торговлю | | | | |
|и внешнеэкономические операции | | | | |
|Налоги субъектов Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|Местные налоги и сборы | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Неналоговые, из них: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Доходы от имущества, | | | | |
|находящегося в государственной | | | | |
|и муниципальной собственности, | | | | |
|или от деятельности | | | | |
|Доходы от продажи имущества, | | | | |
|находящегося в государственной | | | | |
|и муниципальной собственности | | | | |
|Доходы от продажи земли | | | | |
|и нематериальных активов | | | | |
|Административные платежи | | | | |
|и сборы | | | | |
|Штрафные санкции, возмещение | | | | |
|ущерба | | | | |
|Доходы от внешнеэкономической | | | | |
|деятельности | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Средства, полученные в рамках | | | | |
|межбюджетных отношений | | | | |
|(дотации, субвенции, | | | | |
|трансферты) | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Расходы | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|в том числе: | 100 | 100 | 100 | 100 |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Управление | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Промышленность, энергетика | | | | |
|и строительство | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Сельское хозяйство | | | | |
|и рыболовство | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Транспорт и связь | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|ЖКХ | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Социально - культурные | | | | |
|мероприятия, из них: | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| здравоохранение и физическая | | | | |
| культура | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| образование | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| культура | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| социальная политика | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Обслуживание государственного | | | | |
|долга | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Финансовая помощь бюджетам | | | | |
|других уровней | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Прочие расходы | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.20
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, НА 10000 ЧЕЛ.
--------------------------------T-------T-------T-------T---------
| | 1998 | 1999 | 2000 | ... |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Число зарегистрированных прес- | | | | |
|туплений | | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Уровень детской преступности, %| | | | |
+-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Уровень рецидивной | | | | |
|преступности, % | | | | |
L-------------------------------+-------+-------+-------+---------
Таблица 1.21
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
----T------------T--------------------------------------T---------
| N |Наименование|Количественные характеристики проблемы|Краткое |
|п/п| проблемы +---------T------------T---------------+описание|
| | |значение |в среднем по| в среднем по | |
| | |в регионе|федеральному| России | |
| | | | округу | | |
+---+------------+---------+------------+---------------+--------+
L---+------------+---------+------------+---------------+---------
Приложение 10
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ТАБЛИЦЫ К ГЛАВЕ 3
ФОРМЫ ЭКСПРЕСС - ИНФОРМАЦИИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОЕКТАМ И НЕКОММЕРЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>
--------------------------------
<*> Все таблицы необходимо заполнять в среднегодовых ценах
текущего года, расчетный курс $ 1 равен среднегодовому курсу,
принятому при расчете федерального бюджета.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ
В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Таблица 3.1
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
И О ПРЕДПРИЯТИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ
------------------------------------------------------------------
|1. Название проекта: |
+----------------------------------------------------------------+
|2. Информация о предприятии - заявителе: |
+----------------------------------------------------------------+
| Полное название предприятия - заявителя проекта |
+----------------------------------------------------------------+
| Почтовый адрес |
+----------------------------------------------------------------+
| Ф.И.О. руководителя |
+----------------------------------------------------------------+
| Тел., факс, E-mail |
+----------------------------------------------------------------+
| Ф.И.О. куратора проекта |
+----------------------------------------------------------------+
| Тел. и факс куратора |
+----------------------------------------------------------------+
| Организационно - правовая форма |
+----------------------------------------------------------------+
| Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства |
+----------------------------------------------------------------+
| Краткая характеристика предприятия - заявителя: общие данные|
|о предприятии, основные виды выпускаемой продукции (работ,|
|услуг), объем производства и реализации продукции (работ,|
|услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия|
|(2 - 3 страницы текста) |
+----------------------------------------------------------------+
|3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): |
| Цель проекта, описание продукции (услуг) по проекту, характер|
|строительства, условия приобретения (лизинг) оборудования (по|
|импортному оборудованию указываются возможные поставщики или|
|имеющиеся контракты), организационные, кадровые, снабженческие и|
|другие мероприятия по проекту (2 - 3 страницы текста) |
+----------------------------------------------------------------+
|4. Анализ рынка: |
| Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно -|
|техническим, технологическим и стоимостным характеристикам,|
|обоснование наличия спроса на продукцию при заявленных ценах,|
|цены на дату расчета проекта, количественная оценка емкости|
|рынка, существующий и прогнозируемый объем продаж на рынке,|
|возможности экспорта продукции, способность продукции (услуг) по|
|проекту к импортозамещению, имеющиеся контракты (протоколы о|
|намерениях, договоры и т.п.) на поставку продукции (услуг) по|
|проекту (2 - 3 страницы текста) |
+----------------------------------------------------------------+
|5. Эффективность проекта: |
| Прибыльность проекта |
| Эффективность финансового состояния (ликвидность и|
|платежеспособность предприятия) |
| Вероятность потери вложенных средств |
| Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение) |
| Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех|
|источников), социально - политического, природного и|
|криминального рисков. |
| Срок окупаемости: ___ лет. |
| В соответствии с Постановлением Правительства Российской|
|Федерации N 1470 от 22 ноября 1997 года срок окупаемости|
|представляет период времени с начала реализации проекта до|
|момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли|
|с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат|
|приобретет положительное значение |
+----------------------------------------------------------------+
|6. Социальные эффекты от реализации проекта: |
| Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест. |
| Объем дополнительно полученного дохода на душу населения |
+----------------------------------------------------------------+
|7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: |
| Импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион|
|импортной продукции за счет обеспечения продукцией,|
|предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). |
| Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности|
|по экспорту продукции, предусмотренной к производству в|
|рассматриваемом проекте). |
| Дополнительная загрузка предприятий - смежников за счет|
|размещения заказов на комплектацию и услуги. |
| Устраненные потери в экономике региона (создание условий для|
|развития собственной перерабатывающей и обрабатывающей|
|промышленности на базе собственных природных ресурсов и развития|
|энергетики, создание условий для более глубокой переработки|
|сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных|
|или полностью свернутых производств и т.п.). |
| Возможные социальные последствия реализации проекта в сфере:|
|экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования,|
|жилья, жизненного уровня населения и т.д. |
| (Всего 2 - 3 страницы текста) |
L-----------------------------------------------------------------
Таблица 3.2
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, МЛН. РУБЛЕЙ
--T----------------------------T-----T----------------------------
|N| Статьи затрат |Всего| В том числе по годам |
| | | +-----T-----T-----T---------+
| | | |1 год|2 год|3 год|последую-|
| | | | | | |щие годы |
+-+----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
|1|Капитальные вложения | | | | | |
| |по проекту, всего: | | | | | |
+-+----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
| | в том числе: | | | | | |
+-+----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
| | строительно - монтажные | | | | | |
| | работы | | | | | |
+-+----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
| | оборудование, включая | | | | | |
| | таможенные пошлины | | | | | |
| | и шефмонтаж | | | | | |
+-+----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
| | прочие затраты | | | | | |
+-+----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
|2|НИОКР | | | | | |
+-+----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
|3|Капитальные вложения | | | | | |
| |в объекты сбыта | | | | | |
+-+----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
|4|Приобретение оборотных | | | | | |
| |средств | | | | | |
+-+----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
|5|Другие инвестиции в период | | | | | |
| |освоения производственных | | | | | |
| |мощностей и эксплуатации | | | | | |
+-+----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
|6|Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + | | | | | |
| |5) | | | | | |
L-+----------------------------+-----+-----+-----+-----+----------
Таблица 3.3
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ПО ПРОЕКТУ
(РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ)
----T------------------------T-------------T----------------------
| N |Наименование мероприятия| Стоимость | Сроки проведения |
| | |(млн. рублей)+-----------T---------+
| | | |дата начала| дата |
| | | | |окончания|
+---+------------------------+-------------+-----------+---------+
|1 | | | | |
+---+------------------------+-------------+-----------+---------+
|2 | | | | |
+---+------------------------+-------------+-----------+---------+
|3 | | | | |
+---+------------------------+-------------+-----------+---------+
|...| | | | |
L---+------------------------+-------------+-----------+----------
Таблица 3.4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА,
МЛН. РУБЛЕЙ
------T------------------------------T-----T----------------------
| N | Наименование |Всего|В том числе по годам |
| | | +-----T-----T---------+
| | | |1 год|2 год|последую-|
| | | | | |щие годы |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|1 |Собственные средства | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|2 |Возвратные, платные бюджетные | | | | |
| |средства, всего (стр. 2.1 + | | | | |
| |2.2 + 2.3) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | в том числе: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|2.1 | Кредит из средств | | | | |
| | Российского Банка Развития | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|2.2 | Кредит из средств бюджета | | | | |
| | региона | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|2.3 | Кредит из средств бюджета | | | | |
| | муниципалитета | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|3 |Возвратные, платные средства | | | | |
| |российских коммерческих банков| | | | |
| |(финансовых компаний, фондов),| | | | |
| |всего: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | в том числе: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|3.1 | Кредит 1: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|условия предоставления кредита: сумма кредита - _______; годовая|
| процентная ставка - ___; срок кредита - ___|
+-----T------------------------------T-----T-----T-----T---------+
| | Планируемое обеспечение | | | | |
| | кредита 1 | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | гарантия Правительства | | | | |
| | Российской Федерации | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | гарантия администрации | | | | |
| | региона | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | другое обеспечение | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| Примечание. При необходимости получения дополнительных|
|кредитов пункт повторяется. |
+-----T------------------------------T-----T-----T-----T---------+
|4 |Возвратные, платные средства | | | | |
| |иностранных банков (финансовых| | | | |
| |компаний, фондов, | | | | |
| |межгосударственных кредитных | | | | |
| |линий), всего: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | в том числе: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|4.1 | Кредит 1: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|условия предоставления кредита: сумма кредита - ______; годовая|
| процентная ставка - ___; срок кредита - ___|
+-----T------------------------------T-----T-----T-----T---------+
| | Планируемое обеспечение | | | | |
| | кредита 1 | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | гарантия Правительства | | | | |
| | Российской Федерации | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | гарантия администрация | | | | |
| | региона | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | другое обеспечение | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| Примечание. При необходимости получения дополнительных|
|кредитов пункт повторяется. |
+-----T------------------------------T-----T-----T-----T---------+
|5 |Финансовых средств на проект, | | | | |
| |всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4) | | | | |
L-----+------------------------------+-----+-----+-----+----------
Примечание. Ранее понесенные затраты на создание основных
фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в
разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства
учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на
себестоимость продукции по проекту.
Таблица 3.5
ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, МЛН. РУБЛЕЙ
------T------------------------------T-----T----------------------
| N | Наименование |Всего|В том числе по годам |
| | | +-----T-----T---------+
| | | |1 год|2 год|последую-|
| | | | | |щие годы |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|1 |Выплата процентов по заемным | | | | |
| |средствам, всего: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | в том числе: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | Кредит из средств | | | | |
| | Российского Банка Развития | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | Кредит из средств бюджета | | | | |
| | региона | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | Кредит из средств бюджета | | | | |
| | муниципалитета | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | Возвратные, платные сред- | | | | |
| | ства российских коммерчес- | | | | |
| | ких банков (финансовых ком- | | | | |
| | паний, фондов), всего | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | Возвратные, платные сред- | | | | |
| | ства иностранных банков | | | | |
| | (финансовых компаний, фон- | | | | |
| | дов, межгосударственных | | | | |
| | кредитных линий), всего | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|2 |Возврат заемных средств | | | | |
| |(погашение основного долга), | | | | |
| |всего: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | в том числе: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | Кредит из средств | | | | |
| | Российского Банка Развития | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | Кредит из средств бюджета | | | | |
| | региона | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | Кредит из средств бюджета | | | | |
| | муниципалитета | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | Возвратные, платные сред- | | | | |
| | ства российских коммерчес- | | | | |
| | ких банков (финансовых ком- | | | | |
| | паний, фондов), всего | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | Возвратные, платные сред- | | | | |
| | ства иностранных банков | | | | |
| | (финансовых компаний, фон- | | | | |
| | дов, межгосударственных | | | | |
| | кредитных линий), всего | | | | |
L-----+------------------------------+-----+-----+-----+----------
Примечание. Заполняется в соответствии с таблицей 8.
Таблица 3.6
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
ПО ПРОЕКТУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
----T------------------T-------T-----T----------------------------
| N | Наименование |Единица|Всего| В том числе по годам |
| | продукции |измере-+-----+-----T-----T-----T---------+
| | (услуг) |ния | |1 год|2 год|3 год|последую-|
| | | | | | | |щие годы |
+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+---------+
|1 |Изделие (услуга) 1| | | | | | |
+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+---------+
| | В том числе | | | | | | |
| | экспорт | | | | | | |
+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+---------+
|2 |Изделие (услуга) 2| | | | | | |
+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+---------+
| | В том числе | | | | | | |
| | экспорт | | | | | | |
+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+---------+
|...| | | | | | | |
L---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+----------
Таблица 3.7
ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ПО ПРОЕКТУ
----T------------------T-------T-----T----------------------------
| N | Наименование |Единица|Цена | В том числе по годам |
| | продукции |измере-+-----+-----T-----T-----T---------+
| | (услуг) |ния | |акци-| НДС |налог|экспорт- |
| | | | |зы | |с |ные пош- |
| | | | | | |про- |лины (та-|
| | | | | | |даж |моженные |
| | | | | | | |пошлины) |
+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+---------+
|1 |Изделие (услуга) 1| | | | | | |
+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+---------+
| | В том числе | | | | | | |
| | экспорт | | | | | | |
+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+---------+
|2 |Изделие (услуга) 2| | | | | | |
+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+---------+
| | В том числе | | | | | | |
| | экспорт | | | | | | |
+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+---------+
|...| | | | | | | |
L---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+----------
Таблица 3.8
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ, МЛН. РУБЛЕЙ
------T------------------------------T----------------------------
| | Наименование показателей | По годам реализации |
| | +-----T-----T-----T---------+
| | |1 год|2 год|3 год|последую-|
| | | | | |щие годы |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|1 |Общая выручка от реализации | | | | |
| |продукции, включая НДС, | | | | |
| |акцизы, аналогичные | | | | |
| |обязательные платежи | | | | |
| |от реализации выпускаемой | | | | |
| |продукции, экспортные пошлины | | | | |
| |(таможенные пошлины) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|2 |НДС, акцизы и аналогичные | | | | |
| |обязательные платежи | | | | |
| |от реализации выпускаемой | | | | |
| |продукции, всего | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | в том числе: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|2.1 | НДС (___%) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|2.2 | Акцизы (___%) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|2.3 | Налог с продаж (___%) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|3 |Экспортные пошлины (таможенные| | | | |
| |пошлины) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|4 |Выручка от реализации | | | | |
| |продукции за минусом НДС, | | | | |
| |акцизов и аналогичных | | | | |
| |обязательных платежей | | | | |
| |(стр. 1 - 2 - 3) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5 |Общие затраты на производство | | | | |
| |и сбыт продукции (услуг), | | | | |
| |всего | | | | |
| |(стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + | | | | |
| |5.6 + 5.7 - 5.2) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | в том числе | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.1 | Материальные затраты по | | | | |
| | ценам приобретения, включая,| | | | |
| | наценки, надбавки, таможен- | | | | |
| | ные пошлины и т.п. | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.2 | НДС, акцизы по материальным | | | | |
| | затратам (возмещаемые) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.3 | Затраты на оплату труда | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.4 | Единый социальный налог | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.5 | Амортизация основных фондов | | | | |
| | и нематериальных активов | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.6 |Прочие затраты | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | в том числе: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.6.1| Выплата процентов за взятые | | | | |
| | кредиты по проекту | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.7 |Налоги, сборы, платежи, | | | | |
| |включаемые в себестоимость | | | | |
| |продукции, всего | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | в том числе: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.7.1| Платежи за пользование | | | | |
| | недрами (___%) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.7.2| Отчисления на воспр-во | | | | |
| | минерально - сырьевой базы | | | | |
| | (___%) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.7.3| Земельный налог и арендная | | | | |
| | плата за землю (___%) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.7.4| Налог на пользователей | | | | |
| | автомобильных дорог (___%) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.7.5| Платежи за пред. допустимые | | | | |
| | выбросы (сбросы) загр. | | | | |
| | веществ | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|5.7.6| Другие налоги, сборы, | | | | |
| | платежи (указать какие) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|6 |Сальдо (+, -) | | | | |
| |внереализационных доходов | | | | |
| |и расходов, всего | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|7 |Финансовый результат (прибыль | | | | |
| |или убыток) (стр. 4 - 5 + 6) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|8 |Налоги, относимые на | | | | |
| |финансовый результат, всего: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | в том числе: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|8.1 | Налог на имущество | | | | |
| | предприятий (___%) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|8.3 | Др. налоги, сборы, платежи, | | | | |
| | относимые на фин. результат | | | | |
| | (указать какие) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|9 |Налогооблагаемая прибыль | | | | |
| |(стр. 7 - 8) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|10 |Налог на прибыль (___%) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|11 |Чистая прибыль (стр. 9 - 10) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|12 |Текущие платежи в бюджет, | | | | |
| |всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 | | | | |
| |+ 5.7 + 8 + 10) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
| | в том числе: | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|12.1 | в федеральный бюджет | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|12.2 | в бюджет региона | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|12.3 | в бюджет муниципалитета | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|13 |Текущие платежи | | | | |
| |во внебюджетные фонды, всего | | | | |
| |(стр. 5.4) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|14 |Чистая прибыль по проекту | | | | |
| |(стр. 11) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|15 |Амортизация основных фондов | | | | |
| |и нематериальных активов | | | | |
| |(стр. 5.5) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|16 |Итого (стр. 14 + 15) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|17 |Возврат заемных средств | | | | |
| |(погашение основного долга) | | | | |
+-----+------------------------------+-----+-----+-----+---------+
|18 |Остаток денежных средств | | | | |
| |на счете по итогам года | | | | |
| |(стр. 16 - 17) | | | | |
L-----+------------------------------+-----+-----+-----+----------
Примечание. Таблицу необходимо продолжить и заполнить до
окончания срока погашения кредитов.
Обязательные приложения по проектам, реализуемым на вновь
создаваемом предприятии:
1. Копия устава (положения).
2. Копия учредительного договора или решения уполномоченного
органа о создании организации.
3. Копия свидетельства (решения) о государственной
регистрации.
Обязательные приложения по проектам, реализуемым на
действующем предприятии:
1. Годовые отчеты за два последних года - копия баланса
предприятия (форма 1) и копия отчета о прибылях и убытках (форма
2).
2. Основные показатели деятельности предприятия - заявителя
(без учета заявленных в программу проектов) за два последних года
и план на следующий год по форме таблицы 9.
Таблица 3.9
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЗАЯВИТЕЛЯ
(БЕЗ УЧЕТА ЗАЯВЛЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОЕКТОВ)
----T-----------------------------T---------T------T------T-------
| N | Наименование показателей | Единица |Пред. |Тек. |След. |
| | |измерения| год. |год | год |
| | | |(факт)|(оцен-|(план)|
| | | | |ка) | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|1 |Выручка (нетто) от реализации|млн. руб.| | | |
| |товаров, продукции, работ, | | | | |
| |услуг (за минусом НДС, | | | | |
| |акцизов и аналогичных | | | | |
| |обязательных платежей) | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|2 |Общие затраты на производство|млн. руб.| | | |
| |и сбыт продукции (услуг) | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|3 |Нераспределенная прибыль |млн. руб.| | | |
| |отчетного периода | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|4 |Текущие платежи в бюджет, |млн. руб.| | | |
| |всего: | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
| | в том числе: | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|4.1| в федеральный бюджет |млн. руб.| | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|4.2| в бюджет региона |млн. руб.| | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|4.3| в бюджет муниципалитета |млн. руб.| | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|5 |Бюджетная задолженность, |млн. руб.| | | |
| |всего: | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
| | в том числе: | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|5.1| задолженность перед |млн. руб.| | | |
| | федеральным бюджетом | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|5.2| задолженность перед |млн. руб.| | | |
| | бюджетом региона | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|5.3| задолженность перед |млн. руб.| | | |
| | бюджетом муниципалитета | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|6 |Задолженность перед |млн. руб.| | | |
| |внебюджетными фондами, всего:| | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
| | в том числе: | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|6.1| по страховым взносам |млн. руб.| | | |
| | в пенсионный фонд | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|6.2| по страховым взносам |млн. руб.| | | |
| | в Фонд обязательного | | | | |
| | медицинского страхования | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|6.3| по страховым взносам |млн. руб.| | | |
| | в Фонд социального | | | | |
| | страхования | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|6.4| по страховым взносам |млн. руб.| | | |
| | в Государственный фонд | | | | |
| | занятости | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|7 |Среднесписочная численность |чел. | | | |
| |работников | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|8 |Среднемесячная зарплата |руб. | | | |
| |работников | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|9 |Среднегодовая стоимость |млн. руб.| | | |
| |основных производственных | | | | |
| |фондов | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|10 |Использование |% | | | |
| |производственных мощностей | | | | |
+---+-----------------------------+---------+------+------+------+
|11 |Износ основных фондов |% | | | |
L---+-----------------------------+---------+------+------+-------
Руководитель предприятия ____________________ (_____________)
Главный экономист предприятия ____________________ (_____________)
М.П.
"__" ____________
ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕКОММЕРЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Таблица 3.10
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ И О ПРЕДПРИЯТИИ
(ОРГАНИЗАЦИИ) - ЗАЯВИТЕЛЕ
------------------------------------------------------------------
|1. Название мероприятия: |
+----------------------------------------------------------------+
|2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: |
+----------------------------------------------------------------+
| Полное название предприятия (организации) - заявителя |
+----------------------------------------------------------------+
| Почтовый адрес |
+----------------------------------------------------------------+
| Ф.И.О. руководителя |
+----------------------------------------------------------------+
| Тел., факс, E-mail |
+----------------------------------------------------------------+
| Ф.И.О. куратора мероприятия |
+----------------------------------------------------------------+
| Тел. и факс куратора |
+----------------------------------------------------------------+
|3. Краткая характеристика мероприятия: |
+----------------------------------------------------------------+
|4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: |
| Фактическое состояние, динамика и тенденции развития|
|показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). |
| Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним|
|уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2|
|страницы текста). |
| Описание возможных последствий дальнейшего обострения|
|ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста).|
| Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме |
L-----------------------------------------------------------------
Таблица 3.11
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ, МЛН. РУБЛЕЙ
------T------------------------T-----T----------------------------
| N | Статьи затрат |Всего| В том числе по годам |
| | | +-----T-----T-----T---------+
| | | |1 год|2 год|3 год|последую-|
| | | | | | |щие годы |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----T----+
|1 |Капитальные вложения, | | | | | | |
| |всего: | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
| |в том числе: | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
| | строительно - монтажные| | | | | | |
| | работы | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
| | оборудование | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
| | прочие затраты | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
|2 |НИОКР | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
|3 |Приобретение оборотных | | | | | | |
| |средств | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
|4 |Итого (стр. 1 + 2 + 3) | | | | | | |
L-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+-----
Таблица 3.12
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ,
МЛН. РУБЛЕЙ
------T------------------------T-----T----------------------------
| N | Наименование |Всего| В том числе по годам |
| | | +-----T-----T-----T---------+
| | | |1 год|2 год|3 год|последую-|
| | | | | | |щие годы |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----T----+
|1 |Собственные средства | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
|2 |Безвозвратные бюджетные | | | | | | |
| |средства и средства | | | | | | |
| |фондов, всего: | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
| |в том числе: | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
|2.1 | Средства федерального | | | | | | |
| | бюджета на безвозврат- | | | | | | |
| | ной основе | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
|2.2 | Средства бюджета | | | | | | |
| | региона на безвозврат- | | | | | | |
| | ной основе | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
|2.3 | Средства муниципального| | | | | | |
| | бюджета на безвозврат- | | | | | | |
| | ной основе | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
|2.4 | Средства фонда на | | | | | | |
| | безвозвратной основе | | | | | | |
| | (полное название фонда:| | | | | | |
| | ___________________) | | | | | | |
+-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+
|3 |Финансовые средства | | | | | | |
| |на мероприятие, всего | | | | | | |
| |(стр. 1 + 2) | | | | | | |
L-----+------------------------+-----+-----+-----+-----+----+-----
Примечание. Если возникает возможность привлечения возвратных
платных средств на реализацию мероприятия, то мероприятие
приравнивается к коммерческому и по нему заполняется комплект
документации по форме "Информация по коммерческим проектам для
включения в программу экономического и социального развития
региона".
Таблица 3.13
ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
-----T--------------------------T---------------------------------
| N | Возможная социальная | Ожидаемые качественные, |
| |направленность мероприятия| количественные и стоимостные |
| | | эффекты по мероприятию |
+----+--------------------------+--------------------------------+
|1 |Социальная защита | |
| |населения | |
+----+--------------------------+--------------------------------+
|2 |Охрана правопорядка | |
| |и борьба с преступностью | |
+----+--------------------------+--------------------------------+
|3 |Развитие системы | |
| |здравоохранения | |
| |и страховой медицины | |
+----+--------------------------+--------------------------------+
|4 |Содействие занятости |Количество дополнительно созда- |
| |населения. |ваемых рабочих мест при подго- |
| |Создание новых рабочих |товке и реализации мероприятия: |
| |мест | - на стадии строительно - мон- |
| | |тажных работ и подготовке объ- |
| | |ектов к сдаче в эксплуатацию (в |
| | |соответствии с проектно - смет- |
| | |ной документацией): |
| | | количество человек ___, средне-|
| | |месячная зарплата (руб./мес.) |
| | |___, привлекается на срок (мес.)|
| | |___; |
| | | - на стадии реализации меропри-|
| | |ятия на предприятии - заявителе |
| | |мероприятия: |
| | | количество человек ___, средне-|
| | |месячная зарплата (руб./мес.) |
| | |___, привлекается на срок (мес.)|
| | |___; |
| | | - на стадии реализации меропри-|
| | |ятия на предприятиях - смежниках|
| | | количество человек ___, средне-|
| | |месячная зарплата (руб./мес.) |
| | |___, привлекается на срок (мес.)|
| | |___ |
+----+--------------------------+--------------------------------+
|5 |Развитие системы | |
| |образования | |
+----+--------------------------+--------------------------------+
|6 |Работа с детьми, | |
| |подростками и молодежью | |
+----+--------------------------+--------------------------------+
|7 |Развитие культуры | |
| |и искусства | |
+----+--------------------------+--------------------------------+
|8 |Развитие физической | |
| |культуры и спорта | |
+----+--------------------------+--------------------------------+
|9 |Обеспечение населения | |
| |жилой площадью | |
+----+--------------------------+--------------------------------+
|10 |Совершенствование | |
| |материально - технической | |
| |базы организаций | |
| |и учреждений социального | |
| |комплекса | |
+----+--------------------------+--------------------------------+
|11 |Другие результаты | |
L----+--------------------------+---------------------------------
Приложение: В случае существования региональных программ по
тематике мероприятия, прикладываются их копии.
Руководитель предприятия __________________ (____________)
М.П.
"__" ____________
Приложение 11
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ТАБЛИЦЫ К ГЛАВЕ 5
Таблица 5.1
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
-----------------------------T-----T-----T-----T-----T------------
| |ИТОГО|1 год|2 год|3 год|последующие|
| | | | | | годы |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
| ВСЕГО |
+----------------------------T-----T-----T-----T-----T-----------+
|Бюджет Российской Федерации | | | | | |
|<*> | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|Бюджет региона | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|Собственные средства | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|Другие источники | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|ИТОГО | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
+----------------------------T-----T-----T-----T-----T-----------+
|Бюджет Российской Федерации | | | | | |
|<*> | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|Бюджет региона | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|Собственные средства | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|Другие источники | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|ИТОГО | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
| НИОКР |
+----------------------------T-----T-----T-----T-----T-----------+
|Бюджет Российской Федерации | | | | | |
|<*> | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|Бюджет региона | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|Собственные средства | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|Другие источники | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|ИТОГО | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
| ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ |
+----------------------------T-----T-----T-----T-----T-----------+
|Бюджет Российской Федерации | | | | | |
|<*> | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|Бюджет региона | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|Собственные средства | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|Другие источники | | | | | |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+
|ИТОГО | | | | | |
L----------------------------+-----+-----+-----+-----+------------
--------------------------------
<*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов
федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной
программы исходя из возможностей федерального бюджета.
Таблица 5.2
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
В ЦЕЛОМ (МЛН. РУБЛЕЙ)
-----------------------T-----T-----T-----T-----T----------T-------
| |ИТОГО|1 год|2 год|3 год|последую- | % К |
| | | | | |щие годы |ИТОГУ |
+----------------------+-----+-----+-----+-----+----------+------+
|Финансовые средства | | | | | | |
|по программе - всего | | | | | |100,0%|
+----------------------+-----+-----+-----+-----+----------+------+
|Собственные средства | | | | | | |
|участников | | | | | | |
+----------------------+-----+-----+-----+-----+----------+------+
|Средства федерального | | | | | | |
|бюджета <*> | | | | | | |
+----------------------+-----+-----+-----+-----+----------+------+
|Средства Российского | | | | | | |
|Банка Развития | | | | | | |
+----------------------+-----+-----+-----+-----+----------+------+
|Бюджет региона | | | | | | |
+----------------------+-----+-----+-----+-----+----------+------+
|Средства муниципальных| | | | | | |
|бюджетов | | | | | | |
+----------------------+-----+-----+-----+-----+----------+------+
|Кредиты коммерческих | | | | | | |
|банков | | | | | | |
+----------------------+-----+-----+-----+-----+----------+------+
|Иностранные кредиты и | | | | | | |
|средства международных| | | | | | |
|организаций | | | | | | |
+----------------------+-----+-----+-----+-----+----------+------+
|в том числе: | | | | | | |
+----------------------+-----+-----+-----+-----+----------+------+
| под гарантии | | | | | | |
| Правительства | | | | | | |
| Российской | | | | | | |
| Федерации <**> | | | | | | |
+----------------------+-----+-----+-----+-----+----------+------+
|Другие источники | | | | | | |
|финансирования | | | | | | |
L----------------------+-----+-----+-----+-----+----------+-------
--------------------------------
<*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов
федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной
программы исходя из возможностей федерального бюджета.
<**> Предоставляются по отдельным решениям Правительства
Российской Федерации.
Таблица 5.3
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
-------------------T------T-----------------------------------------------------------------------------T------T-------
| |Объем | В том числе: |Гаран-|Гаран-|
| |финан-+----------------------------T------T------T------T------T------T------T------+тии |тии |
| |сиро- | Федеральный бюджет <*> |сред- |бюджет|муни- |соб- |креди-|ино- |другие|Прави-|адми- |
| |вания +------T-------T------T------+ства |субъ- |ци- |ствен-|ты |стран-|источ-|тель- |ни- |
| |- все-|всего |капи- |НИОКР |прочие|Рос- |екта |паль- |ные |ком- |ные |ники |ства |стра- |
| |го | |тальные| |теку- |сий- |РФ |ные |сред- |мер- |креди-|финан-|РФ |ции |
| | | |вложе- | |щие |ского | |бюдже-|ства |ческих|ты |сиро- |<***> |субъ- |
| | | |ния | | |Банка | |ты |пред- |банков|<**> |вания | |екта |
| | | | | | |Разви-| | |прия- |<**> | | | |РФ |
| | | | | | |тия | | |тия | | | | |<***> |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 2 | 3 | 4 | 4(а) | 4(б) | 4(в) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ| | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|К всего по |100,0%|100,0%|100,0% |100,0%|100,0%|100,0%|100,0%|100,0%|100,0%|100,0%|100,0%|100,0%|100,0%|100,0%|
|программе, % | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|По источникам |100,0%| | | | | | | | | | | | | |
|финансирования, % | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1 год | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|К всего по | | | | | | | | | | | | | | |
|программе, % | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|По источникам |100,0%| | | | | | | | | | | | | |
|финансирования, % | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|2 год | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|К всего по | | | | | | | | | | | | | | |
|программе, % | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|По источникам |100,0%| | | | | | | | | | | | | |
|финансирования, % | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|3 год | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|К всего по | | | | | | | | | | | | | | |
|программе, % | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|По источникам |100,0%| | | | | | | | | | | | | |
|финансирования, % | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|последующие годы | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|К всего по | | | | | | | | | | | | | | |
|программе, % | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|По источникам |100,0%| | | | | | | | | | | | | |
|финансирования, % | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 2 | 3 | 4 | 4(а) | 4(б) | 4(в) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| Раздел 1 |
+------------------T------T------T-------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------+
|ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1 год | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|2 год | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|3 год | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|последующие годы | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|К ВСЕГО ПО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОГРАММЕ, % | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| Раздел 2 |
+------------------T------T------T-------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------+
|ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1 год | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|2 год | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|3 год | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|последующие годы | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|К ВСЕГО ПО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОГРАММЕ, % | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| ... |
+------------------T------T------T-------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------+
|ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1 год | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|2 год | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|3 год | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|последующие годы | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|К ВСЕГО ПО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОГРАММЕ, % | | | | | | | | | | | | | | |
L------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------
--------------------------------
<*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов
федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной
программы исходя из возможностей федерального бюджета.
<**> Предоставляются под гарантии Правительства Российской
Федерации по отдельным решениям.
<***> Средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства
Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта
Российской Федерации", в сумме средств не учитываются.
Приложение 12
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ТАБЛИЦЫ К ГЛАВЕ 6
Таблица 6.1
УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
---------------------------------------------------------T--------
| | Годы |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Доходы | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Собственные средства | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Безвозмездные перечисления из федерального бюджета | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Налоговые поступления в региональный бюджет от | |
|реализации программы | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Дотационность бюджета с учетом реализации программы, % | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Расходы | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Душевые бюджетные доходы, рублей | |
L--------------------------------------------------------+--------
Таблица 6.2
ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
---------------------------------------------------------T--------
| | Годы |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Объем производства промышленной продукции от реализации | |
|программы | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Объем производства промышленной продукции с учетом | |
|реализации программы | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Доля программы в объеме производства промышленной | |
|продукции | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Изменение объема производства промышленной продукции в | |
|постоянных ценах с учетом реализации программы, % к | |
|предыдущему году | |
L--------------------------------------------------------+--------
Таблица 6.3
ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
---------------------------------------------------------T--------
| | Годы |
+--------------------------------------------------------+-------+
|перечень разделов соответствует структуре программных | |
|мероприятий | |
+--------------------------------------------------------+-------+
+--------------------------------------------------------+-------+
|Всего | |
L--------------------------------------------------------+--------
Таблица 6.4
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ ПО РЕГИОНУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
---------------------------------------------------------T--------
| | Годы |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Всего поступлений по территории | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|в том числе: | |
+--------------------------------------------------------+-------+
| в федеральный бюджет | |
+--------------------------------------------------------+-------+
| в региональный бюджет | |
L--------------------------------------------------------+--------
Таблица 6.5
БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(МЛН. РУБЛЕЙ)
---------------------------------------------------------T--------
| | Годы |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Расходы по программе, связанные с выделением | |
|безвозвратных средств из регионального бюджета | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Налоги, остающиеся на территории региона | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Текущий региональный бюджетный эффект | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Интегральный региональный бюджетный эффект | |
L--------------------------------------------------------+--------
Таблица 6.6
БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(МЛН. РУБЛЕЙ)
---------------------------------------------------------T--------
| | Годы |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Налоговые поступления от реализации программы в | |
|федеральный бюджет | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Текущий федеральный бюджетный эффект | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Интегральный федеральный бюджетный эффект | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Уменьшение трансферта | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Текущий федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения| |
|трансферта | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Интегральный федеральный бюджетный эффект с учетом | |
|уменьшения трансферта | |
L--------------------------------------------------------+--------
Таблица 6.7
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПО ПРОГРАММЕ
--------------------------------T--------------------T------------
| | Число рабочих мест |Социальный |
| +-------T------------+ эффект |
| | всего |в том числе | |
| | | новых | |
| +-------+------------+-----------+
| | человек |млн. рублей|
+-------------------------------+-------T------------+-----------+
|перечень разделов соответствует| | | |
|структуре программных | | | |
|мероприятий | | | |
+-------------------------------+-------+------------+-----------+
+-------------------------------+-------+------------+-----------+
|Всего | | | |
L-------------------------------+-------+------------+------------
|