МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 23 апреля 2002 г. N И-361у
Во исполнение Методических рекомендаций о порядке формирования
показателей бухгалтерской отчетности организаций, утвержденных
Минфином России от 28.06.2000 N 60н, МПС России разработало формы
бухгалтерской отчетности на основе образцов форм, приведенных в
приложении к Приказу Минфина России от 13.01.2000 N 4н "О формах
бухгалтерской отчетности организаций".
Учитывая специфику взаимодействия организаций системы МПС
России и наличие сводной отраслевой отчетности, МПС России
утверждает для организаций всех видов деятельности (кроме
бюджетных) следующие формы промежуточной бухгалтерской отчетности
для представления их в установленные адреса органов исполнительной
власти и другие организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации начиная с бухгалтерского отчета за I квартал
2002 г.:
1. Форма N 1 "Бухгалтерский баланс".
2. Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках" (по основной
деятельности).
3. Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках" (по прочим видам
деятельности).
Образцы форм прилагаются.
Доведите настоящее указание до подведомственных организаций.
Первый заместитель Министра
М.В.ИВАНКОВ
Утверждена
указанием Министерства
путей сообщения
Российской Федерации
от 23 апреля 2002 г. N И-361у
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 МАРТА 2002 ГОДА
-------------¬
¦ КОДЫ ¦
Форма N 1 по ОКУД +------------+
------------------------ ¦ 0710001 ¦
Дата (год, месяц, число) +---T----T---+
¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+---+
Организация ______ _______________ ________ по ОКПО ¦ ¦
+------------+
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН ¦ ¦
+------------+
Вид деятельности _____________ ____________ по ОКДП ¦ ¦
+-----T------+
Организационно - правовая форма / форма ¦ ¦ ¦
собственности _____________________ по ОКОПФ / ОКФС ¦ ¦ ¦
+-----+------+
Единица измерения: тыс. руб. ______________ по ОКЕИ ¦ 384 ¦
L-------------
Адрес _____________________________________________
_____________________________________________
-------------¬
Дата утверждения ¦ ¦
+------------+
Дата отправки (принятия) ¦ ¦
L-------------
---------------------------------T----T-------------T------------¬
¦ Актив ¦Код ¦На начало от-¦На конец от-¦
¦ ¦стр.¦четного пе- ¦четного пе- ¦
¦ ¦ ¦риода ¦риода ¦
+--------------------------------+----+-------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------+----+-------------+------------+
¦ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нематериальные активы: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ остаточная стоимость (04) ¦110 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ исключительные права на патен-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ты, товарные знаки (знаки об- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служивания) и иные исключи- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тельные права ¦111 ¦ ¦ ¦
¦ организационные расход ¦112 ¦ ¦ ¦
¦ деловая репутация организации ¦113 ¦ ¦ ¦
¦Основные средства: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ остаточная стоимость (01) ¦120 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ земельные участки и объекты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ природопользования ¦121 ¦ ¦ ¦
¦ здания, машины и оборудование ¦122 ¦ ¦ ¦
¦Незавершенное строительство (07,¦ ¦ ¦ ¦
¦08, 15, 16, 60) ¦130 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ расчеты по авансам выданным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (60) ¦131 ¦ ¦ ¦
¦Доходные вложения в материальные¦ ¦ ¦ ¦
¦ценности (03) ¦135 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ имущество для передачи в ли- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зинг ¦136 ¦ ¦ ¦
¦ имущество, предоставляемое по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ договору проката ¦137 ¦ ¦ ¦
¦Долгосрочные финансовые вложения¦ ¦ ¦ ¦
¦(58, 59) ¦140 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвестиции в дочерние общества¦141 ¦ ¦ ¦
¦ инвестиции в зависимые общест-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ва ¦142 ¦ ¦ ¦
¦ инвестиции в другие организа- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ции ¦143 ¦ ¦ ¦
¦ займы, предоставленные органи-¦ ¦ ¦ ¦
¦ зациям на срок более 12 меся- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ цев ¦144 ¦ ¦ ¦
¦ прочие долгосрочные финансовые¦ ¦ ¦ ¦
¦ вложения ¦145 ¦ ¦ ¦
¦Прочие внеоборотные активы ¦150 ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО по разделу I ¦190 ¦ ¦ ¦
¦ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Запасы ¦210 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сырье, материалы и другие ана-¦ ¦ ¦ ¦
¦ логичные ценности (10, 14, 15,¦ ¦ ¦ ¦
¦ 16) ¦211 ¦ ¦ ¦
¦ животные на выращивании и от- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ корме (11) ¦212 ¦ ¦ ¦
¦ затраты в незавершенном произ-¦ ¦ ¦ ¦
¦ водстве (издержках обращения) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46) ¦213 ¦ ¦ ¦
¦ готовая продукция и товары для¦ ¦ ¦ ¦
¦ перепродажи (14, 15, 16, 41, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 43) ¦214 ¦ ¦ ¦
¦ товары отгруженные (45) ¦215 ¦ ¦ ¦
¦ расходы будущих периодов (97) ¦216 ¦ ¦ ¦
¦ прочие запасы и затраты ¦217 ¦ ¦ ¦
¦Налог на добавленную стоимость ¦ ¦ ¦ ¦
¦по приобретенным ценностям (19) ¦220 ¦ ¦ ¦
¦Дебиторская задолженность (пла- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тежи по которой ожидаются более ¦ ¦ ¦ ¦
¦чем через 12 месяцев после от- ¦ ¦ ¦ ¦
¦четной даты) ¦230 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ покупатели и заказчики (62, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 63, 76) ¦231 ¦ ¦ ¦
¦ векселя к получению (62) ¦232 ¦ ¦ ¦
¦ задолженность дочерних и зави-¦ ¦ ¦ ¦
¦ симых обществ (60, 62, 66, 67,¦ ¦ ¦ ¦
¦ 76) ¦233 ¦ ¦ ¦
¦ авансы выданные (60) ¦234 ¦ ¦ ¦
¦ прочие дебиторы (68, 73, 76) ¦235 ¦ ¦ ¦
¦Дебиторская задолженность (пла- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тежи по которой ожидаются в те- ¦ ¦ ¦ ¦
¦чение 12 месяцев после отчетной ¦ ¦ ¦ ¦
¦даты) ¦240 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ покупатели и заказчики (62, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 63, 76) ¦241 ¦ ¦ ¦
¦ векселя к получению (62) ¦242 ¦ ¦ ¦
¦ задолженность дочерних и зави-¦ ¦ ¦ ¦
¦ симых обществ (60, 62, 66, 67,¦ ¦ ¦ ¦
¦ 76) ¦243 ¦ ¦ ¦
¦ задолженность участников (уч- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ редителей) по взносам в устав-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ный капитал (75) ¦244 ¦ ¦ ¦
¦ авансы выданные (60) ¦245 ¦ ¦ ¦
¦ прочие дебиторы (68, 69, 70, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 71, 73, 76) ¦246 ¦ ¦ ¦
¦Краткосрочные финансовые вложе- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния (58, 59, 81) ¦250 ¦ ¦ ¦
¦ займы, предоставленные органи-¦ ¦ ¦ ¦
¦ зациям на срок менее 12 меся- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ цев ¦251 ¦ ¦ ¦
¦ собственные акции, выкупленные¦ ¦ ¦ ¦
¦ у акционеров ¦252 ¦ ¦ ¦
¦ прочие краткосрочные финансо- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вые вложения ¦253 ¦ ¦ ¦
¦Денежные средства ¦260 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ касса (50) ¦261 ¦ ¦ ¦
¦ расчетные счета (51) ¦262 ¦ ¦ ¦
¦ валютные счета (52) ¦263 ¦ ¦ ¦
¦ прочие денежные средства (50, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 55, 57) ¦264 ¦ ¦ ¦
¦Прочие оборотные активы (77, 79,¦ ¦ ¦ ¦
¦86, 94) ¦270 ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО по разделу II ¦290 ¦ ¦ ¦
¦БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) ¦300 ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+----+-------------+-------------
---------------------------------T----T------------T-------------¬
¦ Пассив ¦Стр.¦ На начало ¦На конец года¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+--------------------------------+----+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------+----+------------+-------------+
¦ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уставный капитал (80) ¦410 ¦ ¦ ¦
¦Добавочный капитал (83) ¦420 ¦ ¦ ¦
¦Резервный капитал (82) ¦430 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - резервы, образованные в соот-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ветствии с законодательством ¦431 ¦ ¦ ¦
¦ - резервы, образованные в соот-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ветствии с учредительными доку-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ментами ¦432 ¦ ¦ ¦
¦Целевое финансирование (86) ¦450 ¦ ¦ ¦
¦Нераспределенная прибыль прошлых¦ ¦ ¦ ¦
¦лет (84) ¦460 ¦ ¦ ¦
¦Непокрытый убыток прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦
¦(84) ¦465 ¦ ¦ ¦
¦Нераспределенная прибыль отчет- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного года (99, 84) ¦470 ¦ X ¦ ¦
¦Непокрытый убыток отчетного года¦ ¦ ¦ ¦
¦(99, 84) ¦475 ¦ X ¦ ¦
¦ИТОГО по разделу III ¦490 ¦ ¦ ¦
¦ IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
¦Займы и кредиты (67) ¦510 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кредиты банков, подлежащие по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ гашению более чем через 12 ме-¦ ¦ ¦ ¦
¦ сяцев после отчетной даты ¦511 ¦ ¦ ¦
¦ займы, подлежащие погашению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ более чем через 12 месяцев ¦ ¦ ¦ ¦
¦ после отчетной даты ¦512 ¦ ¦ ¦
¦Прочие обязательства (67) ¦520 ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО по разделу IV ¦590 ¦ ¦ ¦
¦ V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
¦Займы и кредиты (67) ¦610 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кредиты банков, подлежащие по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ гашению в течение 12 месяцев ¦ ¦ ¦ ¦
¦ после отчетной даты ¦611 ¦ ¦ ¦
¦ займы, подлежащие погашению в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ течение 12 месяцев после от- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ четной даты ¦612 ¦ ¦ ¦
¦Кредиторская задолженность ¦620 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поставщики и подрядчики (60, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 76) ¦621 ¦ ¦ ¦
¦ векселя к уплате (60) ¦622 ¦ ¦ ¦
¦ задолженность перед дочерними ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и зависимыми обществами (60, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 76) ¦623 ¦ ¦ ¦
¦ задолженность перед персоналом¦ ¦ ¦ ¦
¦ организации по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (70) ¦624 ¦ ¦ ¦
¦ задолженность по социальному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ страхованию и обеспечению (69)¦625 ¦ ¦ ¦
¦ задолженность перед бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по налогам и сборам (68) ¦626 ¦ ¦ ¦
¦ авансы полученные (62) ¦627 ¦ ¦ ¦
¦ прочие кредиторы (71, 76) ¦628 ¦ ¦ ¦
¦Задолженность участникам (учре- ¦ ¦ ¦ ¦
¦дителям) по выплате доходов (75)¦630 ¦ ¦ ¦
¦Доходы будущих периодов (98) ¦640 ¦ ¦ ¦
¦Резервы предстоящих расходов ¦ ¦ ¦ ¦
¦(96) ¦650 ¦ ¦ ¦
¦Прочие краткосрочные обязатель- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ства (77, 79) ¦660 ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО по разделу V ¦690 ¦ ¦ ¦
¦БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦690) ¦700 ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+----+------------+--------------
--------------------------------
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
---------------------------------T----T-------------T------------¬
¦ Наименование показателя ¦Код ¦На начало от-¦На конец от-¦
¦ ¦стр.¦четного пе- ¦четного пе- ¦
¦ ¦ ¦риода ¦риода ¦
+--------------------------------+----+-------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------+----+-------------+------------+
¦Арендованные основные средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦(001) ¦910 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе по лизингу ¦911 ¦ ¦ ¦
¦Товарно - материальные ценности,¦ ¦ ¦ ¦
¦принятые на ответственное хране-¦ ¦ ¦ ¦
¦ние (002) ¦920 ¦ ¦ ¦
¦Материалы, принятые в переработ-¦ ¦ ¦ ¦
¦ку (003) ¦921 ¦ ¦ ¦
¦Товары, принятые на комиссию ¦ ¦ ¦ ¦
¦(004) ¦930 ¦ ¦ ¦
¦Оборудование, принятое для мон- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тажа (005) ¦931 ¦ ¦ ¦
¦Бланки строгой отчетности (006) ¦932 ¦ ¦ ¦
¦Списанная в убыток задолженность¦ ¦ ¦ ¦
¦неплатежеспособных дебиторов ¦ ¦ ¦ ¦
¦(007) ¦940 ¦ ¦ ¦
¦Обеспечения обязательств и пла- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тежей полученные (008) ¦950 ¦ ¦ ¦
¦Обеспечения обязательств и пла- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тежей выданные (009) ¦960 ¦ ¦ ¦
¦Износ основных средств (010) ¦970 ¦ ¦ ¦
¦Основные средства, сданные в ¦ ¦ ¦ ¦
¦аренду (011) ¦981 ¦ ¦ ¦
¦Полученные права пользования на ¦ ¦ ¦ ¦
¦объекты интеллектуальной собст- ¦ ¦ ¦ ¦
¦венности (012) ¦982 ¦ ¦ ¦
¦Основные средства стоимостью до ¦ ¦ ¦ ¦
¦10000 руб. за единицу, передан- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные в эксплуатацию (013) ¦983 ¦ ¦ ¦
¦Имущество со сроком полезного ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования менее 12 месяцев, ¦ ¦ ¦ ¦
¦переданное в эксплуатацию (014) ¦984 ¦ ¦ ¦
¦Стоимость проданных нежилых по- ¦ ¦ ¦ ¦
¦мещений (015) ¦985 ¦ ¦ ¦
¦Стоимость проданных квартир ¦ ¦ ¦ ¦
¦(016) ¦986 ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+----+-------------+-------------
Руководитель _________ Ф.И.О. руководителя
(подпись) (расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер _________ Ф.И.О. гл. бухгалтера
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 200_ г.
Утверждена
указанием Министерства
путей сообщения
Российской Федерации
от 23 апреля 2002 г. N И-361у
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ЯНВАРЬ - МАРТ 2002 Г.
-------------¬
¦ КОДЫ ¦
+------------+
Форма N 2 по ОКУД ¦ 0710002 ¦
+------------+
Дата (год, м-ц, число) ¦ ¦
+------------+
Организация _____ _________________________ по ОКПО ¦ ¦
+------------+
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН ¦ ¦
+------------+
Отрасль (вид деятельности) ___ ОСНОВНАЯ ___ по ОКДП ¦ ¦
+-----T------+
Организационно - правовая форма / форма ¦ ¦ ¦
собственности _____________________ по ОКОПФ / ОКФС ¦ ¦ ¦
+-----+------+
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
L-------------
---------------------------------T----T------------T-------------¬
¦ Наименование показателя ¦Код ¦За отчетный ¦За аналогичн.¦
¦ ¦стр.¦ период ¦период преды-¦
¦ ¦ ¦ ¦дущего года ¦
+--------------------------------+----+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------+----+------------+-------------+
¦ I. Доходы и расходы по обычным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выручка (нетто) от продажи това-¦ ¦ ¦ ¦
¦ров, продукции, работ, услуг (за¦ ¦ ¦ ¦
¦минусом налога на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость, акцизов и аналогичных¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательных платежей) ¦010 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ грузовые перевозки ¦011 ¦ ¦ ¦
¦ пассажирские перевозки в даль- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нем следовании ¦012 ¦ ¦ ¦
¦ пассажирские перевозки в приго-¦ ¦ ¦ ¦
¦ родном сообщении ¦013 ¦ ¦ ¦
¦ прочие виды деятельности ¦014 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Себестоимость проданных товаров,¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции, работ, услуг ¦020 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ грузовые перевозки ¦021 ¦ ¦ ¦
¦ пассажирские перевозки в даль- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нем следовании ¦022 ¦ ¦ ¦
¦ пассажирские перевозки в приго-¦ ¦ ¦ ¦
¦ родном сообщении ¦023 ¦ ¦ ¦
¦ прочие виды деятельности ¦024 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Валовая прибыль ¦029 ¦ ¦ ¦
¦Расходы на продажу ¦030 ¦ ¦ ¦
¦Управленческие расходы ¦040 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибыль (убыток) от продаж (стр.¦ ¦ ¦ ¦
¦010 - 020 - 030 - 040) ¦050 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прибыль от перевозки грузов ¦051 ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. финансирование из: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ федерального бюджета ¦001 ¦ ¦ ¦
¦ местного бюджета ¦002 ¦ ¦ ¦
¦ прибыль от перевозки пассажиров¦ ¦ ¦ ¦
¦ в дальнем следовании ¦052 ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. финансирование из: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ федерального бюджета ¦003 ¦ ¦ ¦
¦ местного бюджета ¦004 ¦ ¦ ¦
¦ прибыль от перевозки пассажиров¦ ¦ ¦ ¦
¦ в пригородном сообщении ¦053 ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. финансирование из: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ федерального бюджета ¦005 ¦ ¦ ¦
¦ местного бюджета ¦006 ¦ ¦ ¦
¦ прибыль от прочих видов дея- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тельности ¦054 ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. финансирование из: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ федерального бюджета ¦007 ¦ ¦ ¦
¦ местного бюджета ¦008 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ II. Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проценты к получению ¦060 ¦ ¦ ¦
¦Проценты к уплате ¦070 ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. проценты, уплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ организацией за предоставление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ей в пользование денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств (кредитов, займов) ¦071 ¦ ¦ ¦
¦Доходы от участия в других орга-¦ ¦ ¦ ¦
¦низациях ¦080 ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. проценты по долгосрочным¦ ¦ ¦ ¦
¦ и краткосрочным финансовым вло-¦ ¦ ¦ ¦
¦ жениям ¦081 ¦ ¦ ¦
¦Прочие операционные доходы ¦090 ¦ ¦ ¦
¦Прочие операционные расходы ¦100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ III. Внереализационные доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внереализационные доходы ¦120 ¦ ¦ ¦
¦Внереализационные расходы ¦130 ¦ ¦ ¦
¦Прибыль (убыток) до налогообло- ¦ ¦ ¦ ¦
¦жения (строки 050 + 060 - 070 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦080 + 090 - 100 + 120 - 130) ¦140 ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль и иные анало- ¦ ¦ ¦ ¦
¦гичные обязательные платежи ¦150 ¦ ¦ ¦
¦Прибыль (убыток) от обычной дея-¦ ¦ ¦ ¦
¦тельности ¦160 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ IV. Чрезвычайные доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чрезвычайные доходы ¦170 ¦ ¦ ¦
¦Чрезвычайные расходы ¦180 ¦ ¦ ¦
¦Чистая прибыль (нераспределенная¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль (убыток) отчетного года)¦ ¦ ¦ ¦
¦(строки 160 + 170 - 180) ¦190 ¦ ¦ ¦
¦ СПРАВОЧНО ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дивиденды, приходящиеся на одну ¦ ¦ ¦ ¦
¦акцию <*>: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по привилегированным ¦201 ¦ ¦ ¦
¦ по обычным ¦202 ¦ ¦ ¦
¦Предполагаемые в следующем от- ¦ ¦ ¦ ¦
¦четном году суммы дивидендов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦приходящиеся на одну акцию <*>: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по привилегированным ¦203 ¦ ¦ ¦
¦ по обычным ¦204 ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+----+------------+--------------
--------------------------------
<*> Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
------------------------T----T-----------------T-----------------¬
¦Наименование показателя¦Код ¦За отчетный пе- ¦За аналог. период¦
¦ ¦стр.¦риод ¦ пред. года ¦
¦ ¦ +---------T-------+---------T-------+
¦ ¦ ¦ прибыль ¦убыток ¦ прибыль ¦убыток ¦
+-----------------------+----+---------+-------+---------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------------------+----+---------+-------+---------+-------+
¦Штрафы, пени и неустой-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ки, признанные или по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым получены реше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния суда (арбитражного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦суда) об их взыскании ¦210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибыль (убыток) прош- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лых лет ¦220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возмещение убытков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦причиненных неисполне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нием или ненадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнением обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельств ¦230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Курсовые разницы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦операциям в иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте ¦240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Снижение себестоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально - производ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственных запасов на ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нец отчетного периода ¦250 ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
¦Списание дебиторских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиторских задолжен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ностей, по которым ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тек срок исковой дав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности ¦260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+----+---------+-------+---------+--------
Руководитель _________ Ф.И.О. руководителя
(подпись) (расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер _________ Ф.И.О. гл. бухгалтера
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 200_ г.
Утверждена
указанием Министерства
путей сообщения
Российской Федерации
от 23 апреля 2002 г. N И-361у
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ЯНВАРЬ - МАРТ 2002 Г.
-------------¬
¦ КОДЫ ¦
+------------+
Форма N 2 по ОКУД ¦ 0710002 ¦
+---T----T---+
Дата (год, м-ц, число) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+---+
Организация МПС РФ _______________ ________ по ОКПО ¦ ¦
+------------+
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН ¦ ¦
+------------+
Отрасль (вид деятельности) ПО ПРОЧИМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬ- ¦ ¦
НОСТИ _____________________________________ по ОКДП ¦ ¦
+-----T------+
Организационно - правовая форма / форма ¦ ¦ ¦
собственности _____________________ по ОКОПФ / ОКФС ¦ ¦ ¦
+-----+------+
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
L-------------
---------------------------------T----T------------T-------------¬
¦ Наименование показателя ¦Код ¦За отчетный ¦За аналогичн.¦
¦ ¦стр.¦ период ¦период преды-¦
¦ ¦ ¦ ¦дущего года ¦
+--------------------------------+----+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------+----+------------+-------------+
¦ I. Доходы и расходы по обычным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выручка (нетто) от продажи това-¦ ¦ ¦ ¦
¦ров, продукции, работ, услуг (за¦ ¦ ¦ ¦
¦минусом налога на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость, акцизов и аналогичных¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательных платежей) ¦010 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ основная деятельность ¦011 ¦ ¦ ¦
¦ неосновная деятельность ¦012 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Себестоимость проданных товаров,¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции, работ, услуг ¦020 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ основная деятельность ¦021 ¦ ¦ ¦
¦ неосновная деятельность ¦022 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Валовая прибыль ¦029 ¦ ¦ ¦
¦Расходы на продажу ¦030 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ основная деятельность ¦031 ¦ ¦ ¦
¦ неосновная деятельность ¦032 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управленческие расходы ¦040 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ основная деятельность ¦041 ¦ ¦ ¦
¦ неосновная деятельность ¦042 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибыль (убыток) от продаж (стр.¦ ¦ ¦ ¦
¦010 - 020 - 030 - 040) ¦050 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ основная деятельность ¦051 ¦ ¦ ¦
¦ неосновная деятельность ¦052 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ II. Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проценты к получению ¦060 ¦ ¦ ¦
¦Проценты к уплате ¦070 ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. проценты, уплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ организацией за предоставление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ей в пользование денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств (кредитов, займов) ¦071 ¦ ¦ ¦
¦Доходы от участия в других орга-¦ ¦ ¦ ¦
¦низациях ¦080 ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. проценты по долгосрочным¦ ¦ ¦ ¦
¦ и краткосрочным финансовым вло-¦ ¦ ¦ ¦
¦ жениям ¦081 ¦ ¦ ¦
¦Прочие операционные доходы ¦090 ¦ ¦ ¦
¦Прочие операционные расходы ¦100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ III. Внереализационные доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внереализационные доходы ¦120 ¦ ¦ ¦
¦Внереализационные расходы ¦130 ¦ ¦ ¦
¦Прибыль (убыток) до налогообло- ¦ ¦ ¦ ¦
¦жения (строки 050 + 060 - 070 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦080 + 090 - 100 + 120 - 130) ¦140 ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль и иные анало- ¦ ¦ ¦ ¦
¦гичные обязательные платежи ¦150 ¦ ¦ ¦
¦Прибыль (убыток) от обычной дея-¦ ¦ ¦ ¦
¦тельности ¦160 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ IV. Чрезвычайные доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чрезвычайные доходы ¦170 ¦ ¦ ¦
¦Чрезвычайные расходы ¦180 ¦ ¦ ¦
¦Чистая прибыль (нераспределенная¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль (убыток) отчетного года)¦ ¦ ¦ ¦
¦(строки 160 + 170 - 180) ¦190 ¦ ¦ ¦
¦ СПРАВОЧНО ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дивиденды, приходящиеся на одну ¦ ¦ ¦ ¦
¦акцию <*>: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по привилегированным ¦201 ¦ ¦ ¦
¦ по обычным ¦202 ¦ ¦ ¦
¦Предполагаемые в следующем от- ¦ ¦ ¦ ¦
¦четном году суммы дивидендов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦приходящиеся на одну акцию <*>: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по привилегированным ¦203 ¦ ¦ ¦
¦ по обычным ¦204 ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+----+------------+--------------
--------------------------------
<*> Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
------------------------T----T-----------------T-----------------¬
¦Наименование показателя¦Код ¦За отчетный пе- ¦За аналог. период¦
¦ ¦стр.¦риод ¦ пред. года ¦
¦ ¦ +---------T-------+---------T-------+
¦ ¦ ¦ прибыль ¦убыток ¦ прибыль ¦убыток ¦
+-----------------------+----+---------+-------+---------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------------------+----+---------+-------+---------+-------+
¦Штрафы, пени и неустой-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ки, признанные или по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым получены реше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния суда (арбитражного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦суда) об их взыскании ¦210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибыль (убыток) прош- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лых лет ¦220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возмещение убытков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦причиненных неисполне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нием или ненадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнением обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельств ¦230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Курсовые разницы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦операциям в иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте ¦240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Снижение себестоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально - производ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственных запасов на ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нец отчетного периода ¦250 ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
¦Списание дебиторских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиторских задолжен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ностей, по которым ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тек срок исковой дав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности ¦260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+----+---------+-------+---------+--------
Руководитель _________ Ф.И.О. руководителя
(подпись) (расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер _________ Ф.И.О. гл. бухгалтера
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 200_ г.
|